你好;你去看看是不是认证了没有及时做账 或者是 没有认证 你坐进项税科目去了;导致你账表不一致; 核对下申报表的销项税和进项税以及留抵进项税 和你应交税费金额 ; 和你账上数据核对; 看是否有差异; 要调整的

广州的一般纳税人,增值税发票综合服务平台,进项抵扣系统有滞留票怎么办?而且没有收到这些发票或者遗失了,就一直没有认证勾选。抵扣系统里的滞留票要管他吗?
老师,收到农产品自产自销免税发票,可以按票价的百分之九抵扣进项税额,但是在发票勾选认证平台没有勾选认证,不就在税务系统里增值税附表二里不能生成进项抵扣金额吗,那账上金额和申报金额就不一致了呀
你好老师,请问在电子税务系统进项票勾选这里有高速公路的过路费可以勾选抵扣,但是这个票我不确定有没有收到,金额价税合计大概1000多左右,请问这样抵扣有关系吗?还是必须要收到票才能勾选抵扣呢?
公司变更成一般纳税人,也收到了专票,但是当时是以普通发票入账的,现在税务的待认证系统还有很多之前的专票,怎么处理啊?我能不能在认证系统里面做不抵扣处理呢?
老师,这个税务系统里的报表上写的1万七千多的留抵税,有可能是之前收到没有抵扣勾选的进项票吗,我在系统里看了有一万两千的未抵扣认证的发票,多余的怎么处理
老师,就是租了5个房子,不同房东,然后一次性预付3个月的房租,是不是这样写分录,预付账款-房租-1号房租,预付账款-房租-2号房租, 如果分摊费用的时候,怎么写分录啊,
老师好,一年所有税加起来上了100万过一点的公司算多还是少呢
事业单位购买的树苗应记入什么科目
分公司的税收和总公司有关联?
老师想问一个问题哦:总收入按照282417.57,已知开票,,合计金额:28,388.70元 合计税额:3,017.44元,还有已知已有进项是245198.71 税额是28165.75 按照这个收入金额申报,可以帮忙测下大概要交多少税嘛
老师,汇算清缴时那个职工薪资调整表里面的数值怎么填写,比如我25年实际计提42000元,实际发放了35000元,这个需要填写在哪个位置?
一个公司从转成一般纳税人之后没有做账,每个月都在申报,财务报表应该是错的,年度的汇算清缴应该也有问题,现在让我接手怎么办,商贸公司前几年开票的货物明细特别多,软件里录入库单都需要好久吧,10年的账了,银行回单好像也没有,我现在应该从头建账吗,
资产折旧摊销纳税调整表怎么填
老师:我们是贸易公司我们是从第三方买回来的工厂总体设计图,试验系统设计图、招标技术规格书等在卖给国外的,入账是入什么库存商品对吗?还是其他的
老师,我们开出口发票的抬头根据什么来开,报关单和提单境外收货人都是中东的清关公司,而合同是中间商公司,银行水单是终端客户
之前的账全没有了,没法查,该怎么调整呢
你好; 你明细账都没有了吗? 那你账务数据怎么来的?
报表是增值税系统里面的,没有明细账,之前的都没有了
你好; 那你没法核对的哇; 没法核对; 你都没法去整理数据的
是呢,目前报表上留抵显示有17000多,勾选系统里有12000多未勾选的,我可以把留抵的12000当成未抵扣的,剩余的5000就不知道怎么处理了
上个月有一笔销售业务,这个月想勾选系统里未抵扣勾选的发票,2020年的,可以用吗,
你看看系统还有未勾选的金额不,你看差异金额好大
一共就这么多,我可不可以先把能抵扣的用了,其他的计入营业外支出
你不想去清理的话,可以但是会涉及所得税的