你好 没有差异不需要管的哈

A公司2007年12月16日购入一台设备,原价750000元,预计使用年限5年,预计净残值为0采用年限平均法计提折旧,未计提减值准备。假定税法对折旧年限和净残值的规定与会计相同因该设备符合税法规定的税收优惠条件,计税时允许采用加速折旧法计提折旧,A公司在计税时按双倍余额递减法计列折旧费用。除此项差异外,不存在其他会计与税收的差异。此前,递延所得税资产和递延所得税负债均无余额。所得税率为25%。根据上述资料,A公司有关递延所得税的确认情况见下表所示。
甲公司持有的一项2×21年1月开始计提折旧的管理用设备原值90万元,预计使用年限3年,预计净残值为0,会计上使用直线法计提折旧,税法上使用年数总和法计提折旧,且预计使用年限和预计净残值与会计上一致。要求:(答案中金额单位用万元表示)(1)分别列出3年的会计折旧、账面价值、税法折旧、计税基础。(将数据填入下表)折旧年度会计折旧账面价值(年末)税法折旧计税基础(年末)第一年第二年第三年(2)判断该固定资产2×21年年末形成的差异是应纳税暂时性差异还是可抵扣暂时性差异,确认递延所得税资产还是递延所得税负债,并说明理由。(3)计算2×21年年末确认的递延所得税,并编制相关的会计分录。
老师,您好,问题如下:个独,去年3月份买的车子,因为去年是核定征收,所以没有计提折旧,今年转查账征收了,那今年应该是可以正常计提折旧的吧,我现在是想知道今年开始这个计提折旧是怎么个算法呢?车子税法折旧四年
去年8月购买的汽车,公司牌照,忘记了计提折旧,年报也没有报,年报是三月份报的,企业所得税年报上要报折旧吗?如果不报,风险提示要报,这个怎么处理呢?
老师,申报所得税有这个提示,是2023.11月购进的电子设备,12月计提了折旧,会计和税收都是按三年计算折旧的,没有税会差异,这个提示就不用管了吧?
销售部门员工给合作方送花篮的费用计入什么科目
老师您好,已经出售的车辆税已交清,现在发现折旧提多了,账务怎么处理
老师你好,上海物流公司,开票给我,然后我也开票给他,那这个分录怎么用?他们本身的性质是什么?
老师,麻烦您解答一下,我们付了对方一笔货款返利,对方给我们单独开发票或者我方开红冲这笔款的发票都可以是吗
老师:资产负债里面的应交税费有很多待认证进项税,资产负债表应交税费余额包括待认证进项税和需要交的增值税两者合计大于增值税申报表里面需要交的增值税金额不一致有什么风险。
老师你好,请问供应商开给我的发票,单位是英文PCS可以用吗?需要改为个吗
建安工程公司开3%税率的发票是什么原因?
我是社会大小车考试场的,平时我们的场地是用来练车。考试当天是给交警使用。考试那天收到的费用以前是开经营租赁.考试场地租赁服务费。现在还能这样开吗?如果不能,应该要怎么开?
老师自然人在手机上下载税务App代开发票这时发现手机卡不是自己的名字,应该怎么办
工商年报里本期实际缴纳金额包括滞纳金吗
没有差异不需要管的 你好
他这个提示意思就是我账载折旧金额和税收折旧金额是一个数字是吧?
老师,麻烦看一下我这个数据填的没问题吧?是11月购进的电子设备
没问题的哈 不要担心的哈
数据填的没问题是吧?
没有哈,一般这个是风险提示,你没有这些情况就没关系的
好的。因为是第一次填报一次性扣除这个表,心里没底。老师看了数据没问题,那就不管了。
好的,亲,结束问题后给我一个好评,重要哈