你好 没有差异不需要管的哈
11月份购进电子设备1台,12月份按照固定资产计提折旧。现申报企业所得税填加速折旧表还是汇算清缴的时候把这部分加速折旧了
A公司2007年12月16日购入一台设备,原价750000元,预计使用年限5年,预计净残值为0采用年限平均法计提折旧,未计提减值准备。假定税法对折旧年限和净残值的规定与会计相同因该设备符合税法规定的税收优惠条件,计税时允许采用加速折旧法计提折旧,A公司在计税时按双倍余额递减法计列折旧费用。除此项差异外,不存在其他会计与税收的差异。此前,递延所得税资产和递延所得税负债均无余额。所得税率为25%。根据上述资料,A公司有关递延所得税的确认情况见下表所示。
老师,您好,问题如下:个独,去年3月份买的车子,因为去年是核定征收,所以没有计提折旧,今年转查账征收了,那今年应该是可以正常计提折旧的吧,我现在是想知道今年开始这个计提折旧是怎么个算法呢?车子税法折旧四年
去年8月购买的汽车,公司牌照,忘记了计提折旧,年报也没有报,年报是三月份报的,企业所得税年报上要报折旧吗?如果不报,风险提示要报,这个怎么处理呢?
老师,申报所得税有这个提示,是2023.11月购进的电子设备,12月计提了折旧,会计和税收都是按三年计算折旧的,没有税会差异,这个提示就不用管了吧?
2014年总公司无偿划拔一块土地给我公司,因一直不知价值,会计没有入账,2025年经评估公司评估知道土地价值,但寿命不清楚,问本公司是否对土地作分摊,以及从什么时候分摊?
一般纳税人砂石简易征税,超500万还可以享受3%简易征税吗
老师,如果公司租了地,好像说是为了融资,又转租出去,这种要怎么核算?
老师,自产砂石,超过500万销售额,一般纳税人还可以简易征收3%开出去发票吗?我们是自己买的矿山,机械设备工人等自己生产出来砂石
为什么调400不是200不太懂
老师,请问达到什么标准才会需要申报个税?
老师,请问每个月如何申报个人所得税?
老师,请问一般纳税人是不是只有个税和增值税是每月报,财务报表是季报和年报呀
老师 请问个人名义开的普票能入账做费用吗 怎么做账
老师,我是A公司,和B公司签了挖机租赁合同(B租费A),66万 收到租赁合同的时候,就做长期待摊费用了吗(不管发票是否开具)
没有差异不需要管的 你好
他这个提示意思就是我账载折旧金额和税收折旧金额是一个数字是吧?
老师,麻烦看一下我这个数据填的没问题吧?是11月购进的电子设备
没问题的哈 不要担心的哈
数据填的没问题是吧?
没有哈,一般这个是风险提示,你没有这些情况就没关系的
好的。因为是第一次填报一次性扣除这个表,心里没底。老师看了数据没问题,那就不管了。
好的,亲,结束问题后给我一个好评,重要哈