这个是可以这样的可以
老师 我去年的利润表错了 我重新申报了 财务报表 然后企业所得税季报 修改不了 然后我就修改了企业所得税年报 这样可以吗
老师 我去年的利润表错了 我在电子税务局重新申报了 财务报表 然后企业所得税季报 修改不了 然后我就修改了企业所得税年报 这样可以吗
老师请问下,我今天报过企业所得税了,财务报表也报过了,但是年末忘了计提企业所得税,我现在计提的话,利润表就和报送的不一样了,可以吗,未分配利润
老师,问下前两天补交了21年的企业所得税和印花税,增值税报表也修改了但是没有交税,我现在想修改财务报表,那个利润表我按企业所得税的修改了,可是资产负债表那个未分配利润我填的是利润表上的数,那这个资产负债表怎么能平呢?
老师,电子税务局申请注销,账面现在只有银行存款和未分配利润科目有余额,报了2025年季度企业所得税和年度企业所得税,报了财务报表,请问未分配利润是申报完企业所得税和财务报表之后再分配吗?最后再报股息红利个人所得税?
老师我有个问题,我们现在增值税进项税额太多了,但是费用还是要做进去,那我现在比如说本月我收到员工的报销发票一张10000元,对应税率是9%,进项税是825.69,我本月做分录是先做借管理费用-办公费10000 贷:其他应收款-XX员工 那我假设年底之前发票不够了,我要勾选这个825.69的发票,但是我账套又没记录这笔825.69,我应该怎么做呢
企业周转房的维修费及设施购置是计入福利费还是其他业务支出?
老师说我想问一下新成立公司,公户账户股东借款进行付款项目,这个借款金额占用股东认缴出资额作为投资款,还是作为借款入账
老师你好,我想问下,去年已经抵扣的一张进项票现在红冲了,该如何做账?
咨询服务类的公司,税负比是多少,企业所得税
老师咨询一下,提前1个月给员工发放工资应该怎么做账
老师老师 查阅凭证的时候发现我们之前是借:发出商品 贷:库存商品 结转是这样的 借:主营业务成本 贷:发出商品 后来的会计做账就直接没用发出商品了 直接就是借:主营业务成本 贷 :库存商品 请问是正确的吗?哪里有问题不?需要调整吗?需要的话如何做呢
我是做仓库租赁的,我租仓库进来,和租仓库出去都需要交印花税吗
老师,以前进货时时一般纳税人,现在变成小规模了,我们现在开票按1的税率卖是吗
老师打车的车票可以开发票吗
好的,谢谢
不客气的早点休息