你好,当时结转了成本没有?
老师请问,我们买材料进来款已付 普票也收到了 收入也确认了,我这样做分录对吗 借原材料 贷银行存款 借主营业务成本 贷原材料 我们是建筑业 就是领用材料时不计工程施工 直接结转成本这样可以吗 还是得计工程施工
老师,在上月暂估了原材料,,并且已经领用结转,分录为: 暂估时:借:原材料 贷:应付账款——暂估 领用时:借:工程施工 贷:原材料 结转成本时:借:主营业务成本 贷:工程施工 利润结转时:借:本年利润 贷:主营业务成本 我现在要把这个暂估冲回,是不是后面这一连串都要冲回呢?
你好老师,我们是建筑业。做的外账。材料不入库和领用,来了材料做账是这样:借工程施工-材料费,贷应付/银行。月底结转也没有附明细,结转的时候就是根据本月利润率去结转的,借主营业务成本-材料,贷工程施工-材料费。这样可以吗
老师你好,我是工程项目,我可以依据合同暂估成本吗?暂估分录是借原材料—暂估 贷 应付账款-//公司用在进工程施工再转入主营业务成本吗?还是进完原材料直接进主营业务成本呀
老师你好,我们之前没有出入库单,来货原材料直接进工程施工,现在为了账实相符,我想把原材料充回来,借原材料贷工程施工,这样对吗?还是借原材料贷主营业务成本呀?
老师,请教下增值税报表上的进项转出的明细的纸质发票哪里可以查到,我进去只查到电子发票的进项转出的明细
生产线的账怎么操作,该如何下手,有五家以上的公司,外账外包,分子公司母公司,家族企业,我所在的企业是母公司,财务三个人,生产线加贸易公司一共30多员工,该如何去整理账,原有的账套有四家,还有一家电商的业务量不大,我主要负责内账会计,物流公司,贸易公司,生产线,有很多往来比较乱,有预支,开发票普通电子发票方面的对接,电子发票没开过,我明天正式开始接手,不知道从哪里着手准备
老师,你好,我老板跟他朋友合伙成立一家公司,我公司出料体,人工,他朋友出包材啥的,现在他朋友从这个公司拿货出去,老板让我问他朋友,他朋友说工厂9元,新公司结算按12元,相当于一盒新公司挣3元利润。我问老板,老板说把料体成本先收回来,料体是他朋友付的,那他朋友拿货价是按9元还是12元的价格收呢
单位买的门,分录怎么写
老师、本月开错的(红字)发票,又开了一张正确的、开错这一张是不是不用登记任何凭证就可以了?
老师您好提前收货款并发货分录怎么写
老师!请问公转私有什么合理的办法吗?
老师,请问红色对还是黑色对
请问老师,做汇算清缴,单位的同事,把个税申报表里按照劳务费申报的都调增了,他说都按照无发票处理,请问正确么?
请问老师,实习生的工资,每月按时发放的按照劳务费申报还是按照工资申报呢?
我现在成本都结转完了,还没报税
你好,那就选择第二种方法做
老师,想问一下,我先暂估成本,后期发票不来,我在调增,有风险没
汇算青椒之前发票到了,没有风险的。
要没到,我调增补税,有风险吗
你好,没有风险,没有风险,没有风险。