你好,当时结转了成本没有?
老师请问,我们买材料进来款已付 普票也收到了 收入也确认了,我这样做分录对吗 借原材料 贷银行存款 借主营业务成本 贷原材料 我们是建筑业 就是领用材料时不计工程施工 直接结转成本这样可以吗 还是得计工程施工
老师,在上月暂估了原材料,,并且已经领用结转,分录为: 暂估时:借:原材料 贷:应付账款——暂估 领用时:借:工程施工 贷:原材料 结转成本时:借:主营业务成本 贷:工程施工 利润结转时:借:本年利润 贷:主营业务成本 我现在要把这个暂估冲回,是不是后面这一连串都要冲回呢?
你好老师,我们是建筑业。做的外账。材料不入库和领用,来了材料做账是这样:借工程施工-材料费,贷应付/银行。月底结转也没有附明细,结转的时候就是根据本月利润率去结转的,借主营业务成本-材料,贷工程施工-材料费。这样可以吗
老师你好,我是工程项目,我可以依据合同暂估成本吗?暂估分录是借原材料—暂估 贷 应付账款-//公司用在进工程施工再转入主营业务成本吗?还是进完原材料直接进主营业务成本呀
老师你好,我们之前没有出入库单,来货原材料直接进工程施工,现在为了账实相符,我想把原材料充回来,借原材料贷工程施工,这样对吗?还是借原材料贷主营业务成本呀?
拖布的税收编码是什么
22-23-24 3个年度分别有多少利润?不用给我报表,给我数就行,我现在做关于分红的股东会决议,老师我得给这个领导什么数据
您好,老师,就是客户从携程上定的房间应该用了优惠券之类的,酒店房间实际上是118元,酒店到账95元,酒店给开户开了71元的发票。这账务怎么处理
你好,老师,请问下在工资里面包提个人所得税的会计分录
新冠疫情期间销售新冠病毒抗原检测试剂盒有没有税务优惠?
请问农产品免增值税,所得税是正常通过成本来抵扣,没有优惠政策的吧
补缴了2023年度的印花税,怎么做账?
22-23-24 3个年度分别有多少利润?不用给我报表,给我数就行,我现在做关于分红的股东会决议,老师我得给这个领导什么数据
老师,建筑工地上工人的伙食费,可以按做的伙食费表格入账,并且税前扣除么?
老师,社保费年度工资如何申报
我现在成本都结转完了,还没报税
你好,那就选择第二种方法做
老师,想问一下,我先暂估成本,后期发票不来,我在调增,有风险没
汇算青椒之前发票到了,没有风险的。
要没到,我调增补税,有风险吗
你好,没有风险,没有风险,没有风险。