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老师你好,当时增值税多预提分录是 借、应收账款,贷、主营业务收入 ,应交增值税,那这个多预提增值税转出分录还是你说的那样做吗?

2024-01-12 09:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-12 09:47

原分录红冲多计提的金额就是

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快账用户1450 追问 2024-01-12 09:49

具体是怎么写啊?

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齐红老师 解答 2024-01-12 09:53

 金额是负数 借、应收账款, 贷、主营业务收入  ,应交增值税,

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快账用户1450 追问 2024-01-12 09:55

原凭证全部负数吗?

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齐红老师 解答 2024-01-12 09:56

是你多计提的金额。不是全部

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原分录红冲多计提的金额就是
2024-01-12
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