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我现在正在报税我是小v企业免税的但在报税的途中显示,本期销售额未达起征点,请将本期应证增值税销售额(不包括开具或带开专用发票销售额)对应填写在第10栏“小微企业免税销售额”中,2适用增值税差额征收政策收纳的那税人填写差额后的销售额,差额部分填写在附列资料对应栏次中现在我应该在第几条填什么数字

2024-01-12 11:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-12 11:20

本期销售额未达起征点。根据税务规定,您需要将本期应征增值税销售额(不包括开具或代开专用发票的销售额)填写在第10栏“小微企业免税销售额”中。 具体而言,您需要将本期实际发生的增值税销售额,按照税务规定进行换算,并填写在第10栏“小微企业免税销售额”中。如果适用增值税差额征收政策,您还需要将差额后的销售额填写在附列资料对应栏次中。 在填写申报表时,您需要根据自己的实际情况选择正确的申报表种类,并按照申报表的要求填写相关信息。

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本期销售额未达起征点。根据税务规定,您需要将本期应征增值税销售额(不包括开具或代开专用发票的销售额)填写在第10栏“小微企业免税销售额”中。 具体而言,您需要将本期实际发生的增值税销售额,按照税务规定进行换算,并填写在第10栏“小微企业免税销售额”中。如果适用增值税差额征收政策,您还需要将差额后的销售额填写在附列资料对应栏次中。 在填写申报表时,您需要根据自己的实际情况选择正确的申报表种类,并按照申报表的要求填写相关信息。
2024-01-12
你好 是的这样的 有问题吗  
2023-11-20
你好;    意思是没有超过30万;写11蓝宝免税即可;  你有差额业务吗  
2023-07-17
你好同学,我们是否符合,如果符合按上边要求填写就可以。
2024-01-13
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