本期销售额未达起征点。根据税务规定,您需要将本期应征增值税销售额(不包括开具或代开专用发票的销售额)填写在第10栏“小微企业免税销售额”中。 具体而言,您需要将本期实际发生的增值税销售额,按照税务规定进行换算,并填写在第10栏“小微企业免税销售额”中。如果适用增值税差额征收政策,您还需要将差额后的销售额填写在附列资料对应栏次中。 在填写申报表时,您需要根据自己的实际情况选择正确的申报表种类,并按照申报表的要求填写相关信息。

1. 本期销售额未达起征点,请将本期应征增值税销售额(不包括开具或代开专用发票销售额)对应填写在第11栏“未达起征点销售额”中; 2. 适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额,差额部分填写在附列资料对应栏次中。
(B1)填报提醒:本期销售额未达起征点,请将本期应征增值税销售额(不包括开具或代开专用发票销售额)对应填写在第11栏“未达起征点销售额”中;适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额,差额部分填写在附列资料对应栏次中。
报税总是提示按以下提示操作,1本期销售额未达起征点,请将本期应征增值税销售额对应填写在第11栏,2适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额,差额部分填写在附列资料对应栏次中,是什么意思
(A1)填报提醒:本期销售额未达起征点,请将本期应征增值税销售额(不包括开具或代开专用发票销售额)对应填写在第10栏“小微企业免税销售额”中;适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额,差额部分填写在附列资料对应栏次中。
我现在正在报税我是小v企业免税的但在报税的途中显示,本期销售额未达起征点,请将本期应证增值税销售额(不包括开具或带开专用发票销售额)对应填写在第10栏“小微企业免税销售额”中,2适用增值税差额征收政策收纳的那税人填写差额后的销售额,差额部分填写在附列资料对应栏次中现在我应该在第几条填什么数字
老师请问下计算查账征收的,只有投资人一人,然后税种核定里面只有个人所得税(经营所得),那还要每个月到个人所得税扣缴端0申报个人所得税吗
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老板需要从公司里提出来一笔钱急用,他可以把自己的车过户到公司吗?卖给公司。然后公司给他打一笔钱卖车的钱,这样可以吗?有没有什么风险?或者说还有什么好的办法吗?
各位老师,生产企业的出口免抵退好做吗,面试上了,没做过说做过,完全没接触过生产企业的出口免抵退?????
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免退税申报-填写明细表,生成出口明细显示空白是什么问题
我公司是家具制造。然后同事把木制品五抽屉分录写成了库存商品。还入库了、现在木制品库存我都不知道怎么处理了30多万的怎么把木制品写成哪个家具品比较好