借管理费用300,贷银行存款。

税控盘年服务费不需要做减免税备案,直接抵扣吗,借管理费用贷银行存款 借应交税费-应交增值税(减免税款)贷管理费用吗
税控盘280的费用,借:管理费用 贷:银行存款 借管理费用:—280 借:应交增值税—减免税280 科目余额表减免税借方280怎么处理,已抵扣
老师,税控盘的费用是不是全额抵扣的,账务处理是借:管理费用-服务费,贷:银行存款,税款减免是借应交增值税-应交增值税(减免税款),贷:管理费用-服务费
老师税控盘300 服务费 20不可以抵扣 分录是 借:管理费用20,应交税费减免税款280 贷 银行存款300对吗
老师,航天服务费 300,280可以抵扣 借 应交税费减免税款,280 管理费用20 贷 银行存款对吗?
老师账户冻结。借用子公司账户支付社保公积金税金工资,怎么做账呢?直接入在自己公司可否?当成自己公司账户收支入账。本来也应该是母公司的收入和成本。就是借用账户暂时。2、支付税款哪些直接子公司账户网银转账到税款收款帐户是可以的吧?税务系统就不点扣款那些操作对吧?
老师,A公司名下有车,B公司没有,B公司租A公司车的费用可以入账吗?A,B公司都是制造业
请问资产负债表其他应付款根据什么科目填写?
购买防冻液记入什么科目?
扣收职工病假工资应该怎么做账
@董孝彬老师,别的老师别回答
客户把货款先转公账了,先叫我们开发票,货拉了一半还没有拉完,可以先开发票吗?
上年度成本发票作废50万,本年度是否补缴相应的企业所得税
请问一下供应商木制品商检的具体流程,有截图教学
老师好!9月做账将利息收入27.91记到了贷方,科目余额表没有取到其他,导致利润表和明细表的金额不平了,这种还需要在下个月做账务处理吗?
需要抵扣借应交税费、应交增值税减免税款,借管理费用附属280。
现在不抵扣直接做管理费用300对吗?
对的,对的,是这么做的。
实际抵扣在做,下面的分录
是的,对的,是这么做的。