季度30万以内在第十栏,超过的就在第一行。

老师我问一下无票收入,申报增值税的时候要填到申报表里面不
老师,我申报增值税的时候,无票收入这个是写在表一中吗?我那个表不能手动填写是自动的
老师,我想咨询一下出口退税中收汇申报表里的收汇信息收入凭证号是填写哪个
老师,我想请问一下,一般纳税人,“无票收入”在增值税申报表里哪里填报?
老师我想咨询一下我需要在增值税申报表中手工录入无票收入,这个在哪个里面填写
老师当时二季度的时候报过一次但是有问题,税务老师知道了一下但是具体忘了怎么操作的,但是这个表好像让填过
本期发生额填写的是减免的2%的税额。
老师季度不含税收入已经100多万,所以填报位置该在哪
本期发生额实际抵扣金额里面填写 不含税的金额乘以2%
是不在本期发生额那填写无票收入的不含说收入
你好,不含税的销售额无票收入加上开发票的
老师图一打开就有这个数字32015.1,我是不是用这个原有的数据+无票不含税销售额92722.77,所以这个是不填124738.58图二
是的,这里不用签这个的。
老师那个附表填完是不主表这块画红圈那个位置,就是原有金额+无票收入,手工更改数据就可以是不
是的,对的,是这么做的。
感谢老师解答
不用客气,工作愉快
老师还有个问题预缴企业所得税和汇算清缴有什么不一样吗
咬的时候不需要考虑扣除比例,按照你账上的来汇算清缴,它是根据税法的规定来,有超过扣除比例的,或者是没有发票的成本费用都需要纳税调增。