你好,借库存商品贷应付账款暂估,借主营业务成本贷库存商品,到时候出来了之后再红冲。

老师,我上个月产品已售出,确认了收入并结转了成本,但这个月又给出了产品上配件的料,能直接记在主营业务成本上,调整 前期数吗?
用于生产产品 摊销要借:制造费用 这个制造费用要结转到完工产品成本里 然后出售之后确认收入结转成本 结转的主营业务成本 就包含无形资产摊销的那部分? 所以没出售就不影响营业利润 还在制造费用或产品成本里呢
房地产开发公司两个项目一期和二期,其中一期2019年已经完工,已经做了完工产品结转,也做了收入成本结转,2020年又卖了一些房子,是不是直接做收入主营业务成本结转就好了,不需要再做开发成本转开发产品这一步?
一项产品己经开票收款完结,生产成本也结转库存产品最后结转到主营业务成本了。后产生现场调试的差旅费2000元,这个入那个科目,是走生产成本转库存商品再转到主营业务成本,还是直接放在主营业务成本。
一个产品已经确认收入了,结转成本但是货还没做出来,这个生产成本和主营业务成本咋接转呢?
学校财政拨款收入10万,财政拨款支出10万,课后服务收入15万,课后服务支出14.9万,企业所得税季报怎么填
来个懂得老师,央企订立保安合同需要什么手续?
老师好,部分工资5000,没有通过银行转账的会计凭证,可以如下做吗 借:管理费用-职工薪酬5000, 贷:应付职工薪酬-职工工资5000, 借:应付职工薪酬-职工工资5000, 贷:其他应收款
老师,央企订立保安合同需要什么手续?
请问老师小规模纳税人减征2%的增值税税怎么做会计分录?
小规模纳税人12月的增值税和附加税怎么做账务处理,需要计提吗?
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实际支付给职工的应付职工薪酬包含奖金吗
A公司在B公司的后台有个1万元的余额,这个余额可以提现到公户,由于暂时还没有提现,账上提现应收账款--B公司1万元,现A公司将这个价值1万元的余额怡9000千元卖给了C 公司,并且C将这个9千元打到A公司账上,请问怎么做账才可以将这个1万元和9千的账做平
老师,我第三季度个体经营所得税没有计提,在第四季度做了补计提并缴了款,那我在做第四季度的个体经营所得税申报的时候,第三季度的个体经所得税该 往哪里放才能跟我的财务报表没有差