同学你好 这个没事的

老师,12月份我做了结转损益,也出具了报表,今年做Ⅰ月份帐时,是不是要做结转本年利润的分录,这样我帐套里才能结转到下一年度2022年,这样2022年的利润表和资产负债表里的内容都对起来了是吗
你好老师,去年结账时没有结转本年利润,可以放在今年结转吗 借:本年利润。 贷:利润分配-未分配利润
老师好,期末结转的时候,把本年利润结转到末分配利润是吗,借本年利润,贷未分配利润是这样的吗
老师,是这样子的,我们公司去年忘了做本年利润结转,导致今年年初本年利润有期初数,今年年底我应不应该补做去年的结转本年利润?如果我补做一笔去年的结转本年利润,我发现我的本年利润会有余额,因为本年利润的累计数里面已经加了去年年底没结转的金额
老师,去年结转利润的时候少结转了今年才结平这样要紧吗?
你好老师,企业购销合同印花税包括所有的销项票和进项票的总合计金额吗?
安全生产管理证书,公司去报名费,让员工考,这个报名费,会计分录怎么录?
老师,就是个体户一般纳税人进的石头,有转账记录,没有发票,能做成本做税前扣除吗
老师,贷款担保费入什么科目
送客户烟和服装进招待费可以吗?
老师:您好!如果上两年是亏损,今年第一季度是盈利的,那么这个第一季度还要预缴所得税吗?今年第一季度还不能弥补完上两年亏损的
老师好,固定资产折旧已计提完,资产还在,有净值,需要做账务处理吗?
张三是甲公司派乙公司人员,张三社保公积金由甲公司申报交纳,但资金由乙公司承担,每月中末乙公司把工资及1社保公积金款付给甲公司。分录如下,1、收到乙汇款,借:银行存款,贷:其他应付款/张三 2、交纳社保:先正常计提公司员工社保计入费用,张三代收代付不计提,借:管理费用/社保费,贷:应付职工薪酬/社保费, 3、交社保费:借:应付职工薪酬/社保费,代扣代交张三社保单位及个人部分,借其他应付款/张三,其他员工个人部分,借:其他应付款/社保费,然后贷:银行存款 老师你研究下对吗?老师可有详细的分录?如发工资,代缴代扣社保等按1,2,3来,感觉上面分录有错误?
企业所得税汇缴资产折旧,累计折旧这行含不含本年折旧的折旧额?
老师,供应商按照采购量,返利现金给到我们,收到返利现金应当如何入账