您好,租赁费一定要计提在23年,在年度汇缴前来发票了就是可以税前扣除的

老师好 我们是小规模纳税人 提供建筑安装服务 10月我们买材料 对公转账10万左右 发票当时没收到 我先按付款回单做账了 准备发票到了放进凭证就行 结果对方一直拖着没开票 现在说要下个月开 那这样就跨年了 我这边该怎么处理呢? 是等发票到了放进今年凭证?还是今年的账需要重新怎么做?
老师新年好!我去年3月时用公账付给项目上房东的房租有27000,也有签租赁合同,但是当地开票的税率太高,个税按20%后来房东没开发票给我们,今年1月又把这笔钱退到了我们公账上,我们给了现金他,那笔会计分录要怎么处理呢,当时以后会有发票直接做了(借:工程施工-间接费用-房租;贷:银行存款)现在钱退回来了应该怎么处理呢,谢谢!
老师新年好!我去年3月时用公账付给项目上房东的房租有27000,也有签租赁合同,但是当地开票的税率太高,个税按20%后来房东没开发票给我们,今年1月又把这笔钱退到了我们公账上,我们给了现金他,那笔会计分录要怎么处理呢,当时以后会有发票直接做了(借:工程施工-间接费用-房租;贷:银行存款)现在钱退回来了应该怎么处理呢,谢谢!
老师,您好,21年有一笔货款付款金额多于他们给我们的开票金额54元,现在找不到对方了,付款的时候借预付账款,贷银行存款,发票回来借库存商品,贷预付账款,最后预付账款就一直有一个54元的余额,请问老师,这种情况怎么处理呢
老师,关于预付账款摊销的。就是支付了一年期的费用(比如,一年期的车险,一年期的咨询服务费,等)就要计入预付账款,然后在支付的当月开始摊销吗?那我有两个疑问,有2种情况,1,支付的时候就已经收到发票了,2,发票是在后面一两个月才给过来。针对我刚刚说的这种支付一年期的费用这种,分这两种情况,该怎么做账务处理呢?需要做预付账款和预付账款的摊销吗?
收到的汇票是别家给到甲方的,入账需要体现么,还是直接冲应收票据
企业资金是否实缴,对企业都有什么影响?不实缴可以注销吗?
郭老师,制造业,五金制品,工资达到60%会不会太高
老师好 我们从交行一般户把钱转到基本户的时候 扣了20.2元的手续费 这个钱怎么记账?放在哪个科目里
老师,请问之前公司倒闭了,现在在新单位买社保买不进去,是什么情况呢
老师,银行的转账手续费专票可以抵扣进项吗
老师好,甲方给我们公司代发工资,我们公司再开进来些劳务分包的发票,相当于我们把这个工程又包给别的公司了,这样操作可以不
每个月6000的工资,社保扣除5448,2个小孩1个老人都自己承担,年终奖发多少是不用交个税的?
请问下老师,我们是发放当月的工资,我们这个月发12月份的工资,然后又要计提今年的奖金,这个业绩奖金只是计提,没有实发,实发可能要在2月份左右,请问老师这个当月发工资也要先计提工资,再做发放的分录吧?那我在下个月1月份申报个税的话是只申报12月份的工资金额,还是连计提的年终奖金也要申报?
老师,25年12月的发票还可以在26年1到2月报销吗?
可是我全部都入预付账款的,但是现在是要做如何做会计分录
您好,不是 入预付账款,一定要入 管理费用-租赁费,24年来发票了把这个分录冲回
之前好像问了老师说没有发票后补发票的,可以先入预付账款的
之前月份的那些都做了预付账款,那现在要怎么处理昵
您好,入预付账款有啥用呢,又不是成本费用,达到啥效果呀,权责发生制,有文件 企业成本费用税前扣除的凭证问题(公告[2011]第34号> ·企业当年度实际发生的相关成本、费用,由于各种原因未能及时取得该成本、费用的有效凭证,企业在预缴季度所得税时,可暂按账面发生金额进行核算,在汇算清缴时,应补充提供该成本、费用的有效凭证。
那我现在要怎么处理的,在12月份全部把预付账款,做借:管理费用,贷:预付账款,可以吗?
您好,是的,是这个分录,一定要全部入费用中
还有一个问题就是,12月已經产生租金费了,12月未付的也没有收到发票,可是现在1月付款12月到租金,这种情况要怎么处理
您好,先在12月计提这个租赁费用,借:管理费用-租赁费 贷:其他应付款 下月 借::其他应付款 贷:银行
好的,我明白了
老师,如果一家公司法人转账到公司是做什么会计分录昵
您好, 借:银行 贷:其他应付款-老板 就是公司借老板的钱
那这样要不要算利息的
而且要是最后还不了昵
您好,还不了没关系的,反正不是老板欠公司的钱,
这样是需要做什么账务处理吗?
您好,不用呀,但这个往来太大有嫌疑的,公司有隐藏收入吧,我也在这样的公司做过
好的,明白了
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~