您好,租赁费一定要计提在23年,在年度汇缴前来发票了就是可以税前扣除的

老师新年好!我去年3月时用公账付给项目上房东的房租有27000,也有签租赁合同,但是当地开票的税率太高,个税按20%后来房东没开发票给我们,今年1月又把这笔钱退到了我们公账上,我们给了现金他,那笔会计分录要怎么处理呢,当时以后会有发票直接做了(借:工程施工-间接费用-房租;贷:银行存款)现在钱退回来了应该怎么处理呢,谢谢!
老师新年好!我去年3月时用公账付给项目上房东的房租有27000,也有签租赁合同,但是当地开票的税率太高,个税按20%后来房东没开发票给我们,今年1月又把这笔钱退到了我们公账上,我们给了现金他,那笔会计分录要怎么处理呢,当时以后会有发票直接做了(借:工程施工-间接费用-房租;贷:银行存款)现在钱退回来了应该怎么处理呢,谢谢!
老师,您好,21年有一笔货款付款金额多于他们给我们的开票金额54元,现在找不到对方了,付款的时候借预付账款,贷银行存款,发票回来借库存商品,贷预付账款,最后预付账款就一直有一个54元的余额,请问老师,这种情况怎么处理呢
老师,关于预付账款摊销的。就是支付了一年期的费用(比如,一年期的车险,一年期的咨询服务费,等)就要计入预付账款,然后在支付的当月开始摊销吗?那我有两个疑问,有2种情况,1,支付的时候就已经收到发票了,2,发票是在后面一两个月才给过来。针对我刚刚说的这种支付一年期的费用这种,分这两种情况,该怎么做账务处理呢?需要做预付账款和预付账款的摊销吗?
老师,下午好,我这边是代理记账公司的,之前的一个代理单位,21年的时候就说要注销然后一直没有来拿资料回去,然后到现在23年说要去做注销了,之前会计说交接回去了,但是对方又说没有。现在还有重点就是因为21年开始没有做账了,对方自己在社会组织年报的时候资产负债表填的货币资金4万元。现在民政局就说填了有4万元那就需要拿出4万元才可以注销。这个情况要怎么处理?
请问老师,贷款利息无发票,费用填在汇算清缴纳税调整项目明细表里的第几行?第18行“利息支出”?还是第30行“其他”?
老师您好,为何短期投资购买的基金,算投资收益呢?投资收益不应该是投资购买的基金收到的利息吗?
老师,建筑公司项目简易计税,项目购买的设备有的开的专票,有的开的普票,我想问一下可以直接做在工程施工里吗,专票勾选不认证
一般纳税人,跨区,开9个点建筑,税怎么交,怎么算,没超10万也要交吗
问一下房租租赁发票开多少点
老师,我是企业 ,下面成立了两个全资子公司, A,B均为不占机构编制的事业单位,现在编办要求注销B,并将其合并到A,AB公司连续亏损,B帐面有500多万的固定资产,不包含房产,土地,请问,我该采取特殊性税务处理还是一般性税务处理模式更合适呢?AB两个都是经营性质完全一样的,注销的原因是编办要减少事业编制数,无其他商业目的
亩产税可以抵扣吗老师您好
老师好,25年有一笔100万的费用 没发票 汇算清缴的时候 把这100万全部纳税调增了 不用交税的,现在这个100万发票过来了 我该怎么处理 账上怎么处理 表上怎么处理
对方用小规模公司开1%的普票,我们打款的时候需要扣几个点才能不亏呢
老师,期初应付账款增加5000,对方科目加在哪里,以前老账了
可是我全部都入预付账款的,但是现在是要做如何做会计分录
您好,不是 入预付账款,一定要入 管理费用-租赁费,24年来发票了把这个分录冲回
之前好像问了老师说没有发票后补发票的,可以先入预付账款的
之前月份的那些都做了预付账款,那现在要怎么处理昵
您好,入预付账款有啥用呢,又不是成本费用,达到啥效果呀,权责发生制,有文件 企业成本费用税前扣除的凭证问题(公告[2011]第34号> ·企业当年度实际发生的相关成本、费用,由于各种原因未能及时取得该成本、费用的有效凭证,企业在预缴季度所得税时,可暂按账面发生金额进行核算,在汇算清缴时,应补充提供该成本、费用的有效凭证。
那我现在要怎么处理的,在12月份全部把预付账款,做借:管理费用,贷:预付账款,可以吗?
您好,是的,是这个分录,一定要全部入费用中
还有一个问题就是,12月已經产生租金费了,12月未付的也没有收到发票,可是现在1月付款12月到租金,这种情况要怎么处理
您好,先在12月计提这个租赁费用,借:管理费用-租赁费 贷:其他应付款 下月 借::其他应付款 贷:银行
好的,我明白了
老师,如果一家公司法人转账到公司是做什么会计分录昵
您好, 借:银行 贷:其他应付款-老板 就是公司借老板的钱
那这样要不要算利息的
而且要是最后还不了昵
您好,还不了没关系的,反正不是老板欠公司的钱,
这样是需要做什么账务处理吗?
您好,不用呀,但这个往来太大有嫌疑的,公司有隐藏收入吧,我也在这样的公司做过
好的,明白了
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~