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我公司销售退回。分录怎么写呢。

2024-01-12 18:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-12 18:16

您好,这是要开红字发票的, 借:应收账款(负) 贷:主营业务收入 (负) 销项税(负)

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快账用户4680 追问 2024-01-12 18:16

是我们公司退货给别人。

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齐红老师 解答 2024-01-12 18:20

您好,好的,等供应商开票,我们按红票做分录 借;原材料等(负) 贷:进项税转出(正)应付(负) 没开红字信息表前,不用有分录

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您好,这是要开红字发票的, 借:应收账款(负) 贷:主营业务收入 (负) 销项税(负)
2024-01-12
你好 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目 借:库存商品   ,贷:主营业务成本
2021-08-05
您好, 冲减前面收入分录就可以
2024-08-03
 你好; 这个废票是什么情况的;   你是购买方还是销售方; 之前你们的分录怎么做账的;  才好判断科目的  
2022-09-22
做销售相反的分录或者红冲
2024-10-09
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