你好,这个要看是什么原因转出,还得要确定之前他这张发票怎么做的凭证?
以前年度进项税额转出账务怎么处理
以前年度进项转出账务怎么处理,分录怎么做
老师,你好,公司盘盈一辆价税合计113万的汽车,是以前年度购进的,账务处理怎么做呢?进项税额怎么处理?
你好,以前年度的进项税额转出,要怎么做账务处理
老师您好!以前年度的进项税额转出,怎样做会计处理?会计分录怎样写?
老师,汇算清缴后发现2024年多计提了5.1万职工福利费,分录为管理费用-职工福利费5.1万 贷:应付职工薪酬-职工福利费 5.1万借:应付职工福利费:5.1万 贷:应付账款:5.1万 不想修改汇算清缴表,如何调整2025年的会计分录呢
老师,有没有公司数据分析的表格
请问A工厂是B贸易公司的客户,B公司找了C货代公司出货,A承担一部分人民币,现在B想让C直接把这部分人民币金额开票给A工厂,A付钱给C,可以操作吗?需要签什么合同或者协议吗?
老师,假设发票3张,一笔支出既有现金又有银行,放一起,银行支出单在最上面,第二是现金,现金后附发票,那银行支出单附件是写4张吗?
老师好 我们公司采购了一批采矿设备出口运输到了海外的分公司,用于海外公司的生产使用。出口的时候报关是有货值的,我们的账上应如何处理这个融资租赁的情况呢?这个情况还能否申请出口退税呢
假设进货是90万(价税合计),毛利率怎么计算
老师,内账固定资产需要折旧吗?
上月汇兑损益贷方余额8014人民币,上月底的汇率为7.3159,结汇当天的汇率为7.1,结汇39592美元时怎么做账
你好老师一般纳税人预付款的余额表示借贷应收应付账款在贷方还是在借方
老师,内账应该价税分离做吗?
暂时是异常凭证,因销售方没有交这个专票的钱,
后面销售方已经缴了,但是税局系统没有更新,要下个月才可以把这笔金额转回来,现在先是暂时转出
你好,这个你可以记录借营业外支出贷应交税费-应交增值税-进项税额转出。
那到时候转回来呢
你好,借,应交税费,应交增值税进项税额,贷营业外支出。