你好,什么原因?这个是虚开发票吗?

以前年度进项税额转出账务怎么处理
以前年度进项转出账务怎么处理,分录怎么做
你好,以前年度的进项税额转出,要怎么做账务处理
请问老师,不得抵扣的进项税额以前年度做了抵扣,现在想做转出怎么做账务处理
你好!以前年度的发票进项税额转出账务处理如何做分录?
幼儿园开票开保教服务费,税收分类编码选哪个
@朴老师,我们做年度审计报告,资产负债表,利润表和审计报告一致,但是现金流量表审计报告的和我们财务报表的不一致,这样有影响么?是什么原因导致的?
老师,销售货物,客户把运费单独汇进来,账务怎么处理?
老师今年才收到项目上25年3月代发的民工工资表流水怎么申报个税可以在申报在26年吗还是必须申报在25年
员工的社保缴费工资4000元和8000元的有什么区别?缴纳社保的标准是不是不一样?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,其他应收账款利息怎么冲销掉啊?
老师,我们投标产生的标书制作服务费计入哪个会计科目的二级明细?计入管理费用还是销售费用比较合适?
老师结汇是怎么操作啊,月末我们要结汇
老师 跟客户A合作、A开票要开B名称,来款也是B,需要A客户转货款到B还是说直接来款做A就可以
老师好,我们想交7月份的社保,然后再补缴6月份的,怎么操作呢?谢谢
不是,具体原因也不大清楚,因为大数据筛查说2020年的这张发票有问题,让我们做进项转出
发票肯定不是虚开的,只是对放应该是没有缴纳这笔增值税
借以前年度损益调整 贷应交税费、应交增值税进项转出 借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整。
谢谢老师
不要客气,工作愉快。