你好,因为是成本票,所以你挪到2024年一月份做账也可以的

老师:您好!2022年12 月份也就是第四季度暂估了成本,并且申报了企业所得税,1月份收到购货方开来的成本发票,是不是还是把12月份的暂估成本冲回,按收到的发票入账就可以了?到企业所得税汇算清缴的时候还需要调整这部分金额吗?
公司是去年11月成立的,但是利润有40万左右 要交1万多的所得税,但是老板想做成亏损,想要让合作公司现在5月开一些成本票做到12月的账里来拉低利润,这种可以吗?
老师,我们这个月要开1000万发票,但是老板不想交这么多所得税,也不想这么早交税,让我暂估成本600万,到汇算清缴时再调增全额交上,就是纳税滞后了,这样可以吗?如果明年3月我冲回暂估,需要怎么做账呢?
老师你好,请问公司2023年12月份开具发票,但是相应的进项发票要到2024年一月份才能取进来,这种情况做账估入库的金额能不能税前扣除? 到2024年1月 取得发票是不是直接放在2023年的账户入库后面呢
老师 想问一下我23年12月开了一张10万的增值税普通发票,公司也没有成本发票,就要交5000多的企业所得税,然后我想在今年一月份把发票冲红,还要不要交企业所得税呢
现在会计人员变更,还需要去税务局吗?还是就在网上就可以,可以的话怎么操作的?
老师你好,我是二手房中介公司,租人家的店面让房东给我们开发票,这个房东要交多少税,租金65000元。
老师,初级课程中,讲哪个章节的时候,讲了资产减值损失和信用减值损失了?
老师,个体工商户现在是怎么交税的?增值税税率是多少?还有地方税,个人所得税
老师,进基本户的钱,都需要申报纳税吗?
付给国际费用买东西685732.71付给上海国际货运 148754.93 ,现在分两次拿到各两张缴款书(增值税-完税价格376292.38 税款金额48918.01 关税-完税价格348419,税款金额27873.51)、(增值税-完税价格352633.77 税款金额45842.39 关税-完税价格326513,税款金额26121.02) 我之前只做了付款的凭证 借应付账款 货银行存款 有没有老师帮忙做一下凭证,,现在收到4张缴款书带入数据的那种
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接!老师汇算清缴里面其他调整是哪些
老师,商贸型出口企业比如报关单日期2026年1月,销售发票什么时候要开好?
请问老师,民非企业在银行存定期3年2700万的,现金流量表的支出和利息收入放在哪项。
老师,互贸区落地加工的企业从互贸区进来农产品,是不是必须加工?如果不加工直接卖可以吗?
老师那12月份先不入账,等一月份再入账可以啊?
老师,120多万呢
您这个开票内容是什么呢?
老师,我们是传媒公司,对方给我们开的是信息服务费,
这种发票最好不要跨年,这个属于费用发票
这种信息费我们都进成本了,老师,可不可以找一个科目中间过度一下,明年再结转成本呢,即解决了今年入账了,还不影响成本结转
那你可以先进入到预付账款,等到明天的时候冲销预付账款再进入成本
老师,具体怎么走科目啊?
借预付账款 贷银行存款 等到明年,借成本 贷预付账款
不行啊老师,这是信息服务费发票啊!不是银行付款单
贷方没付款吗?那就记入应付账款
之前付款了
老师是不是借预付账款,贷应付账款啊?
对,就是这么做的就行