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付款给供应商52000,收到发票后结转成本可以这样做分录吗? 借:预付账款 52000 贷:银行存款 52000 借:主营业务成本 52000 贷:库存商品

2024-01-12 21:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-12 21:06

库存商品借方做了吗 你这个里面没有

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快账用户2054 追问 2024-01-12 21:08

没有做,咋做?这个思路我是没有理清楚的

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快账用户2054 追问 2024-01-12 21:08

其实我就想用分录表达:我先给供应商付款了52000,然后收到了发票成本票,再结转为主营业务成本

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齐红老师 解答 2024-01-12 21:10

借库存商品贷预付账款这个啊 入库

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快账用户2054 追问 2024-01-12 21:11

1-付款 借:预付账款 52000 贷:银行存款 52000 2-入库 借:库存商品 52000 贷:预付账款 52000 3-结转 借:主营业务成本 52000 贷:库存商品 老师是这个流程吗

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齐红老师 解答 2024-01-12 21:12

是的,对的,是这个流程的

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快账用户2054 追问 2024-01-12 21:13

谢谢老师!

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齐红老师 解答 2024-01-12 21:13

不用客气,工作愉快

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库存商品借方做了吗 你这个里面没有
2024-01-12
同学你好 发票没收到吗
2022-11-09
你需要考虑收入和成本匹配。嗯,你收到发票的那个月一定做了收入吗?
2025-01-06
可以的,可以这么做的。
2025-01-06
第一个入库第二个结转成本 第二个,你得销售出去才能结转成本 你买来不需要入库,直接销售出去了,可以直接做
2023-11-12
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