你好,印花税严格来说不退的,按照50。

我是销售方,这个月开了冲红上个月客户已认证的发票,冲红的税金在申报表进项税额转出里显示,这个要怎么做分录
老师好,求助一下,我一月份开的专票已经计入收入,二月份发现一月份专票多开了35万,二月份又做了冲红35万,但是我二月份实际开的专票2万元,这种情况我印花税怎么填写呢
申报印花税时,上个月有之前未开发票退货销售商品的业务,是不是申报是上个月开票销售收入减去未开票收入退货销售的金额啊?(之前未开票收入已经申报)
公司按开票金额报印花税上季度开的票,已经交了印花税;这个季度作废不开了申报印花税是申报本月汇总开票金额(正常发票减去红冲发票的不含税金额)还是只申报正常发票的不含税金额,不申报红冲发票的?
老师 我上个月给客户来了一张30万的发票 单价是500(含税)数量是600 这个月购货方认证后发现有问题 他们申请了红字信息表 让我开红字发票红冲112888元 我红冲货物填写 单价500 数量226 金额113000元 差额112 走折扣吗 怎样在红字发票提现这个差额 来红冲掉金额112888元
公司基建期的第三方项目评审报告计入在建工程吗
老板说要把某一。个业务的。收入。银灰。做三个月分摊。具体分录应该做怎么样的账务处理?
老师,我的这项目重复了,两个现代服务,需要改哪里?
淘宝上有消费券是这样操作的,用户购买商品的时候,平台先行垫付了这部分消费券的金额,商家收到的货款是包括这部分的消费券金额,等用户确认收货后,平台再从商家账户上扣回这笔消费券的金额,实际上是商家对用户的优惠,只是走了平台代付这个过程,那这个怎么做账,是应该计入销售费用呢,还是可以冲减货款,我们统计收入的时候已经把这部分计入到收入了,平台扣款的时候是没有按每笔订单扣款的,是一次性扣回的
怎么算我要开多少成本票呀 比如我要开152000 6个点的专票出去 我要收多少成本票合适呢
年末净资产减少300万,是待摊费用的280万,可以向税局直接说是待摊掉的吗
老师:计提安全生产费用按年的话,什么时候计提,分录怎么计?生产企业计提的标准是多少?
我开了3%的普票 金额7800元 并季度在30万免征范围内 需要缴纳增值税么
淘宝上有消费券是这样操作的,用户购买商品的时候,平台先行垫付了这部分消费券的金额,商家收到的货款是包括这部分的消费券金额,等用户确认收货后,平台再从商家账户上扣回这笔消费券的金额,实际上是商家对用户的优惠,只是走了平台代付这个过程,那这个怎么做账,是应该计入销售费用呢,还是可以冲减货款,我们统计收入的时候已经把这部分计入到收入了
水利建设基金怎么做账,要计提吗
可是上月我开50万元冲20万元,能不能申报30万元
可以的,只要你税务局不查就行。