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老师好,求助一下,我一月份开的专票已经计入收入,二月份发现一月份专票多开了35万,二月份又做了冲红35万,但是我二月份实际开的专票2万元,这种情况我印花税怎么填写呢

2022-02-12 17:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-12 17:25

印花税是按照购销合同的金额。

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快账用户9517 追问 2022-02-12 17:31

老师我举例说一下,比如我一月份合同上是15万,可以开票开了50万,那么我一月份报印花税就应该按15万报,对吗老师,多出来的部分会不会被税务查呢

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快账用户9517 追问 2022-02-12 17:31

就是开票错了

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齐红老师 解答 2022-02-12 17:33

多出来的没有报,有一定的风险 和你的收入有差异,税务可能会预警。

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齐红老师 解答 2022-02-12 17:34

。建议印花税按实际申报,因为印花税税款少,滞纳金多。

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快账用户9517 追问 2022-02-12 17:34

那怎么解决稳妥点呢

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快账用户9517 追问 2022-02-12 17:35

二月份我冲红了一月份的收入35万,二月份的收入就是负数了,二月份印花税怎么填报呢

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齐红老师 解答 2022-02-12 17:36

印花税是签订合同就交,没有合同就按你税务局要求的交。

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快账用户9517 追问 2022-02-12 17:40

这种情款是不是要跟税务沟通一下

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齐红老师 解答 2022-02-12 17:40

建议您和税务局沟通一下,避免不必要的风险。

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印花税是按照购销合同的金额。
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