同学你好 因为这是一个差错,目前是按照重置成本入账(可能需要自己根据目前资产的状态估算一个金额) 借:固定资产 贷:以前年度损益调整

老师,请问去年购买的固定资产,具体几月份不知道了,当时没有入库,现在才入库要怎么写分录?
老师好,固定资产的折旧计提时候是写 借:制造、管理、销售费用 贷:累计折旧 这样吗?实际操作的时候,怎么能看出来固定资产当月的一个净值啊?就是我咋知道它当时还有多少价值呢
老师好,我司17年入的固定资产物流车很多台,当时的会计不知道为什么没抵扣,进项税直接入了成本!但是抵扣联还在这里,我现在有什么办法可以抵扣这个税额吗?
老师您好,我们是小规模纳税人,18年的时候公司买的固定资产没有入账的,这个月卖出去给别人开票了,如果当时入账了,折旧提完了的,我在这个月一笔补录固定资产和计提折旧再卖出可以吗?确切的买入价格老板不记得了,只能告诉我大概价格,这样入账可以吗?买入没有发票年底汇算清缴这个成本和折旧会调出来交税
老师 请问我们进口的机器 入账固定资产时候按照当时完税价格汇率暂估入账,现在分期支付每期的汇率跟当时暂估时候不一样需要调整固定资产入账价值按照现值入账?还是汇率差直接计入财务费用 不影响入账价值
个体户开通了企业微信别人打钱可以直接打在个人银行卡上吗?
不定项第(二)第5题这个3怎么来
老师,外贸企业需要支付客户佣金,对方是国内账户,怎么返款呢?直接公转私吗?
老师,电子税务局里面有进项税额留抵,但是账务上没有留抵进项税额。怎么做分录才能用电子税务局里面的留抵税额来抵扣销项税额?
老师,请教一下:平时电脑桌面上的文件怎么永久保存呢?担心因电脑故障导致资料丢失(只找朴老师,董孝彬老师,家权老师,其他老师勿接)
老师,单位和个人承担的社保,都计入应付职工薪酬吗?
公司租其他公司的厂房,出租方除了9个点的增值税,还需要交其他的房产税什么的吗?
2月份做了未开票收入,3月份开票怎么做分录
取得一张专票,但是属于福利费项目,进项不得抵扣,请问这个费用是按照含税金额还是不含税金额,以及这张专票在电子税局系统里面应该如何操作?
如果,4月底计提工资,应付职工薪酬10000元,5月初申报个税,个税缴纳200元,公司代缴了个税,5月10日,员工自己转入200元到公司账户上,5月15号公司发放工资。会计分录是不是 借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬10000 借:应交税费——个人所得税200 贷:银行存款 200 借:银行存款200 贷:应交税费——个人所得税200 借:应付职工薪酬10000 贷:应交税费——个人所得税200 银行存款9800
按照重新购置一台的价格入账吗
也可以用资产全新状态,然后按照使用年限打折 比如这个资产目前是10000(全新),可以用5年,你已经用了3年 那就10000*40%=4000这么入账 仅供参考
好的,谢谢老师
不客气的同学,加油