您好,差额形成原因

请问,合同金额17万不含税,开票金额171700元,实际收款金额17万元,这样要怎么做账呢
老师:我公司收的电子承兑,票面金额是50万可是对方实际支付485000元,差额15000元是对方贴现的手续费,但我公司已入账50万,导致应收账款少了15000元,这怎么做分录调这个差额呀
货款是7860元,付货款是满付10000元送4000元,最后余额就是6140元,但系统入账金额要按实际成本入账,就是7860/1.4=5614元,余额是4386元,中间有个差额1754元。 问:这个怎样做到系统与对方金额一致呀?
老师,你好,开加油票金额是 300 元,实际付款金额是 150 元,做账写 150 元,这样可以吗
发票金额是11.05,实际报销11元,差额怎么做账?
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
外贸企业出口的货物,没有成本尽量,税务账务上要怎么处理?
老师您好?9月无收入,10月有收入,这两个月工资成本需要结转到10月主营业务成本
建筑垃圾清理,开票税收大类是什么
老师,我想问下,卖货物为什么不能平进平出,偶尔平进平出也可以吧
办公室装修费用,7万多,一般纳税人,可以一次性入费用吗?
老师晚上好,请问老师,填写职工薪酬汇算清缴表格里面工资薪金支出-账载金额填计提的工资金额吗?时间发生额是填写实际银行支付给员工的工资对吗?2,年终奖金是填在职工福利费支出吗?
老师好!请问:甲方销售一套设备给乙方,该设备甲方实际从c公司采购,现在双方约定设备款为50万,直接由乙方支付给c公司,另乙方从甲方购入时实际开票金额为价税合计45万。请问老师这个分录怎么做?
老师你好,请问有没有企业所得税汇算清缴的操作明细如何调。
历史遗留情况需调整
那就计入营业外支出
借:应收账款-xx公司 贷:营业外支出 这样做分录吗?
是借营业外支出科目