那差额部分为什么收不到钱呢?是收不到了,还是给了现金?

收到一张建筑服务发票,开票金额大于合同实际金额,付款也按合同金额的,这多开票5000元账务怎么处理?
河西工地,实际收到金额36万元,36万含税13个点,合同金额为54.6万元,实际之前我方开票税率为17万*1%,一张26万*3%税率的票,现如果要按照合同金额54.6万,13个点的税额算,扣除之前的税率低税率两个,应该缴多少的税额
请问,合同金额17万不含税,开票金额171700元,实际收款金额17万元,这样要怎么做账呢
如果开票金额含税76150元,3个点 实际收款7600元 这样要怎么记呀?老师
老师,我方实际付款金额是138180元,供应商开的发票不含税金额是122284.97元,税额是15897.03元,合计138182元。这个我方要怎么做账务处理?分录怎么做?
或者是给了现金折扣,这个就不收了。
不是折扣哈,是开票金额比合同金额多了1700,开票金额171700元收款金额17万,因为跨年了,不想做红冲发票,请问这样怎么做账呢
那这个你后面的话,开票的话会不会少开这个金额呢。
不会哦,已经开完了
那你这个直接做坏账准备处理,就相当于是收不回的坏账。