那差额部分为什么收不到钱呢?是收不到了,还是给了现金?

请问,合同金额17万不含税,开票金额171700元,实际收款金额17万元,这样要怎么做账呢
如果开票金额含税76150元,3个点 实际收款7600元 这样要怎么记呀?老师
老师,我方实际付款金额是138180元,供应商开的发票不含税金额是122284.97元,税额是15897.03元,合计138182元。这个我方要怎么做账务处理?分录怎么做?
签订合同时,主合同注明含税金额103万元(含税)。之后有明细附件,附件明细表有注明不含税金额100万元,税款3万元,请问,这种情况下,申报印花税时,是按哪个金额为计税依据呢?谢谢!
你好有笔装修费,合同金额是17万,对方给开发票16万,已付款16万, 剩余1万元做质保金,那本次我收到发票怎么入账啊
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
外贸企业出口的货物,没有成本尽量,税务账务上要怎么处理?
老师您好?9月无收入,10月有收入,这两个月工资成本需要结转到10月主营业务成本
建筑垃圾清理,开票税收大类是什么
老师,我想问下,卖货物为什么不能平进平出,偶尔平进平出也可以吧
办公室装修费用,7万多,一般纳税人,可以一次性入费用吗?
老师晚上好,请问老师,填写职工薪酬汇算清缴表格里面工资薪金支出-账载金额填计提的工资金额吗?时间发生额是填写实际银行支付给员工的工资对吗?2,年终奖金是填在职工福利费支出吗?
老师好!请问:甲方销售一套设备给乙方,该设备甲方实际从c公司采购,现在双方约定设备款为50万,直接由乙方支付给c公司,另乙方从甲方购入时实际开票金额为价税合计45万。请问老师这个分录怎么做?
老师你好,请问有没有企业所得税汇算清缴的操作明细如何调。
或者是给了现金折扣,这个就不收了。
不是折扣哈,是开票金额比合同金额多了1700,开票金额171700元收款金额17万,因为跨年了,不想做红冲发票,请问这样怎么做账呢
那这个你后面的话,开票的话会不会少开这个金额呢。
不会哦,已经开完了
那你这个直接做坏账准备处理,就相当于是收不回的坏账。