你好,具体是什么原因导致的 进项税额转出 呢?
老师,进项发票转出税额账务处理怎样处理?
老师,请问下进项税额转出的账务处理怎么做
老师你好!4月份办理了留抵退税,账务处理做了进项税额转出了,转出后进项税额还有余额怎么处理?
老师,进项税额转出怎么做账务处理
老师,进项税额转出,怎么做账务处理啊?
老师 一般那个行业开票需要备注呢?
期末外币调汇的原理就是看我外币在最后一天的实际价值跟我账上记载的人民币的差额,是这样吧。
计提和缴纳印花税的会计分录怎么做?
老师,广告公司不大不小那种,需要用电算化做账吗?他们有广告下单软件,上面就有客户往来
老师,银行回单有一笔贷款发放,然后又转给A、B\\C三个公司,备注是写着用于归还重组贷款,请问这个是算归还贷款吗?还是什么意思,分录是怎么做呢?我不懂是做归还长期借款还是算是借给其他公司?
老师好,收到挂靠方的发票和合同一起附在付款申请单后面做一个凭证,付款的时候直接用银行回单做附件做一个凭证可以吗?还是怎么样做比较好呢?
老师,生产制造业发出一吨产品样品,运费我们自己承担,收到物流公司开具的运费发票,需要怎么记账呢
老师好!请问百分百股权收购,收购方如何做账?里面有转让方买的地,还没有开发,公允价值入账后地的成本怎么算?买地发票名字也不能变更了,是不是工商股权变更完了,买地发票名称也不重要了,因为所有股权都转了?麻烦老师详细回答一下,多谢
分公司和总公司要怎么入账报税的
员工聚餐费,员工代付的,怎么做账,是直接借管理费用福利费贷其他应付款吗
税局说用于免税项目的不能抵扣,让抵扣了的做进项转出
你好 借:原材料等科目 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)
要结转吗
你好,需要做相应的结转处理
怎么结转
你好 借:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
因为是现代服务业的,还有加计抵减的部分呢
怎么做分录
你好 借:应交税费—应交增值税(加计抵减) 贷:其他收益 如果之后是不同的问题,请分别提问,谢谢配合
老师好,已经加计抵减的进项税额转出,怎么做会计分录
你好,已经加计抵减的进项税额,为什么要转出呢?
就是用于免税项目的进项税抵扣了,后来进项税额转出了,这加计抵减的部分就相应的不能享受了,也要调减出来啊
你好 借:其他收益 贷:应交税费—应交增值税(加计抵减)