你好,具体是什么原因导致的 进项税额转出 呢?

老师你好!4月份办理了留抵退税,账务处理做了进项税额转出了,转出后进项税额还有余额怎么处理?
老师,进项税额转出怎么做账务处理
有笔进项税额需要转出怎么做账务处理
老师,进项税额转出,怎么做账务处理啊?
老师,进项税额转出怎么做账务处理
烟花爆竹怎么开发票,税收编码是多少
请问公司买的车,已经抵扣完了,老板把车从二手市场卖了,公司需要缴纳什么税吗
老师您好,现在2025年企业所得税报表,2025年12月止科目余额表上的,应付职工薪酬工资贷方金额为19756.5,这个工资是2025年12月工资还没有发,但在2026年2月已经发放完了,那现在要填报2025年度职工薪酬支出表,账载金额是按2025年累计应付职工薪酬贷方填吗?实际发生额按哪个金额填?是按2025年累计应付职工薪酬借方金额填写吗?
每年的折旧金额4000元 不应该是现金流出量吗,为啥是+4000呢
资产负债表上待处理财产损益是负数可以吗
我们是养老院。乡镇特困老人 桌子凳子是民政局管买。但是我们先让我们垫付。以后给我报销。怎么写凭证。现在我们先垫付怎么写。后期收到报销怎么写
董孝彬老师,下午问您的那个问题,是同一月发生的事情
老师 我想问下这个怎么分辨这个公司是工业还是商业
你好,股东注册资本一个月转几笔投资款 那印花税是按月汇总 还是按一笔申报一次印花税
客户个人扫码给我们付款,要求开发票,开公司抬头,可以开吗?
税局说用于免税项目的不能抵扣,让抵扣了的做进项转出
你好 借:原材料等科目 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)
要结转吗
你好,需要做相应的结转处理
怎么结转
你好 借:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
因为是现代服务业的,还有加计抵减的部分呢
怎么做分录
你好 借:应交税费—应交增值税(加计抵减) 贷:其他收益 如果之后是不同的问题,请分别提问,谢谢配合
老师好,已经加计抵减的进项税额转出,怎么做会计分录
你好,已经加计抵减的进项税额,为什么要转出呢?
就是用于免税项目的进项税抵扣了,后来进项税额转出了,这加计抵减的部分就相应的不能享受了,也要调减出来啊
你好 借:其他收益 贷:应交税费—应交增值税(加计抵减)