民营非企业或者社会团体需要计提所得税,所得税是没有附加税的。希望回答对你有帮助

民办非企业,小规模,小微企业。10月建账的,我本来忘了在12月计提所得税。然后就申报了。那现在想在12月补计提所得税的金额,但是要怎么操作?更改电子税务局的财报?然后所得税报表不用改(税前利润)?但是计提所得税是入了“其他费用”科目的
民营非企业或者社会团体需要计提所得税附加税吗?要的话用什么科目?申报所得税报表的时候是不是要把计提的所得税剔出来才是申报的利润额?
您好老师,我们是民非会计制度核算的,请问所得税计提的时候是记在“其他费用-所得税费用“科目吗?业务活动表的”非限制性资产“增加额里面包含了所得税费用,那每季度预提的时候是不是要把之前计提的所得税补回去算利润总额呢?
季度申报所得税,现在的逻辑是,做完账,就会得出财务报表,然后申报财务报表,最后申报企业所得税,申报企业所得税的时候,系统会自动获取财务报表的数据,从而计算出季度要交的企业所得税,但是财务报表已经结账了,得出的要交的所得税是不是要放到10月份计提?
建筑公司异地项目预交企业所得税,算出的利润总额要减去计提预交的企业所得税后,得出的净利润,按这个净利润的5%申报交季度企业所得税,又减去异地项目预交的企业所得税,才是最后要申报交纳的季度企业所得税是吗
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老师就是23年有个跨区域涉税事项没有缴纳印花税 那现在税务局查出让缴纳印花税 那么是在跨区域登录进去缴纳还是在我们正常公司税务局进去 缴纳印花税呢
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按照开票1%不含税收入填写,减免税额不需要填写