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年底清账的时候发现公司2021年的时候一个会计分录 借:应付账款——a公司1000 贷:银行存款1000 问了A公司让开发票,结果一查A公司已经开了发票了,之前会计未入账。我现在该怎么弄,怎么平账

2024-01-13 18:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-13 18:29

你好意思是拿的发票你们没有入账,对吗?开的什么内容发票呢?

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快账用户4112 追问 2024-01-13 18:34

办公费——图纸打印。

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快账用户4112 追问 2024-01-13 18:35

我想把账平了:就需再2023年把发票入账,发票是2021年的,不能跨年入账。这种情况该也怎么解决。

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齐红老师 解答 2024-01-13 18:47

这种情况要么让对方重新开票,要么就跨年入账,通过以前年度损益调整入账

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快账用户4112 追问 2024-01-13 19:15

能不能直接计入: 借:管理费用1000 贷:应付款——a公司 汇缴清算时把这笔款减掉

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齐红老师 解答 2024-01-13 19:16

也可以就是汇算清缴的时候纳税调整

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你好意思是拿的发票你们没有入账,对吗?开的什么内容发票呢?
2024-01-13
同学,你好 A公司代发??那B应该把1000元还回来,这样才能平
2025-01-06
您好,C公司2024年开票给B公司500万 借:应收账款(B) 500   贷:主营业务收入   500/1.13  销项税 500/1.13*13%
2024-12-19
那你现在直接就是借应收账款B公司 贷应收账款a公司就行了。
2022-03-01
您好,转到营业外支出就可以
2025-12-25
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