你好,这个不需要视同销售的 做福利费
A公司为面粉加工企业,共有职工100名,其中70名为直接参加生产的职工,30名为管理人员。2021年9月,A公司决定外购月饼作为中秋节福利发放给每位职工,购进月饼的买价为50000元,增值税进项税为6500元。A公司用银行存款支付,并当月向职工发放了月饼。
我这边有家A企业中秋采购了月饼和礼品,A企业支付的钱,B企业也是我们自己的企业,其中一部分采购的礼品用来给B的员工发放中秋福利,可以这样操作吗,怎么做会计分录呢,两家企业是同一个法人
请问老师,实际操作中,关于外购货物,作为员工福利费的处理,增值税和企业所得税的处理:中秋节购买月饼给员工,月饼花了2万元,收到普票。企业所得税汇算清缴,还得做视同销售2万,再做个视同销售成本2万吗?如果这样的话,企业所得税的收入和增值税的销售额就不一致了。2023年税务专门针对企业所得税收入和增值税销售额不一致情况致电企业。
我们餐厅购进了一批月饼花了8500(普票),现在把这些月饼无偿作为福利发放给了来食堂吃饭的人们,按照视同销售的行为来做分录的话该怎么做账(或者说可以直接入成本吗这笔钱),我们是一般纳税人,用的小会计准则。谢谢老师。
小规模餐饮行业 采购月饼作为中秋节发放员工福利视同销售吗
(i-19%)÷(20%-19%)=(0.08-0)÷(0.08+0.28)
老师,按公司法,会计和采购是不是不能兼任的
研发结束后有一部分形成了一些次制品,这些次制品一直放着没有办法处理,等后面可以当废料卖出去的时候研发活动都结束了还可以冲减研发费用吗?还是要怎么做账?
发票没填购买方税号可以吗?
内部缺陷不是只有运行缺陷和设计缺陷嘛
老师,你好!公司投资对方长期股权投资,对方亏损,我方怎么处理账务
老师您好! 我在个税系统工资总收入填写5800元,扣除社保和公积金个人部分,余额4994.74,不需缴纳个税; 我在电子税务局社保申报工资基数,填写4800,系统自动显示工资申报基数是4812元, 这样我社保缴费基数4800和工资总收入5800就不一致了, 这样税局会稽查到吗?
老师,企业所得税汇算清缴缴纳的所得税计入什么
老师,年度财务报表那个年初数是根据上年度填写的年财务报表来的?还是季度那个报表?
个体户可以做跨境电商吗?需要交那些税呢?