学员朋友您好,这个是产生了收益
老师好 结转损益科目 借本年利润 营业外收入贷管理费用 这个借方营业外收入是 软件显示不了吗?明细账跟丁字账对不上呢
老师好。 1.固定资产清理不是资产类科目,借方表示增加,贷方表示减少对吗? 2.那么固定资产清理完成后的净损失计入了贷方可以理解后损失了减少了所以计入贷方吗? 3.那么固定资产清理完成后的净收益计入了借方可以理解后收益增加了所以计入借方吗?
清理净损益的处理: 产生净收益时: 借:固定资产清理 贷:营业外收入 产生净损失时: 借:营业外支出(因自然灾害等非正常原因造成利得或损失) 资产处置损益(因生产经营期间正常的处置造成利得或损失) 贷:固定资产清理 这个固定资产清理账户, 怎么理解的?老师麻烦解释一下
老师 期间损益结转的时候 营业外收入-固定资产清理收入 显示借方红字是表示什么意思呢?
固定资产出售开始转入固定资产清理借方是118194.47元,出售取得收入转入固定资产清理贷方44247.79元,最后结转固定资产清理计入营业外支出73946.68元,那在A105090表的“资产损失直接计入本年损益金额、资产损失准备金核销金额、资产处置收入、赔偿收入、资产计税基础”这几个怎么填写
老师您好,公司在厦门,请问年奖金,离职/工作地点调动补偿金多少不扣个税,扣个税的阶梯是怎么样的
涉及到车船税,怎么做账???车船税300元,用现金支付……还想用“应交税费”科目过度一下
老师,增值税加计抵减怎么入账?
老师,快账软件,制造费用月末会不会自动结转成生产成本?
现在有个问题,公司刚开始一直由大股东垫付,然后这个月大股东打进来21万,二股东打进来151000,大股东上个月末垫付多少自己是22万,现在他们是让我算清楚,加上垫付的他们还需要打进来多少投资款。可是这次的21万里面支出了一些款,这个支出我计入了,但是没用完,还有余额。这个余额要不要计入,不然大股东不就吃亏了,就少算他的垫资了,要是21万也算,21万里面支出的也算,那不就重复计入了吗。现在不知道该咋整了
公司开发票要在哪个软件开,老师可以告诉我开票流程吗
固定资产可以直接计入费用吗,
@董老师,你好,请问在线么
没做过会计 做过出纳 是先学实操还是先考中级
支付办公室门计入什么科目?
那怎么判断是这项固定资产清理是收益还是损失呢?
看固定资产清理科目,最后是借方还是贷方,借方亏损,贷方盈利
借固定资产清理2676.96 累计折旧,7323.04 贷固定资产,10000 借银行存款,1000 贷固定资产清理 884.96 应交税费 115.04 这样的分录对吗?
资产清理要体现差额做平转入营业外收支
那这个分录怎么做呢?之前也是平台的另一个老师告诉我这么做的
借固定资产清理2676.96 累计折旧,7323.04 贷固定资产,10000 借银行存款,1000 营业外支出1792 贷固定资产清理 2676.96 应交税费 115.04
老师 这个固定资产清理2676.96是不包含清理当月折旧的是吗?这个数据应该就是净残值+剩余未折旧金额是吗?
学员您好,是的,对的
好的 谢谢老师
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