借在建工程贷银行 印花税的借管理费用开办费 贷银行存款 有契税和你的房屋一块做在建工程
老师,我们是小规模,近一年估计没有什么收入,现在我们租了一间办公室,房东也是公司,因为一开始跟他说的不要票,他就是一个人名义跟我们公司签的合同,现在我说要票,对方就收我们7%的税点,我们一共10万的房租,税就要7000,我问了一下如果我们自己代开就是2%的个税和千分之一的印花税,就两千多,但是我又想我们没有什么收入没有有必要去开这个发票
老师,你好!我们是一家新开业的一般纳税人,我们在上年11月买了厂房,在今年六月收到了购买厂房的发票,但我们到现在还没有有过收入,那么请问一下这个发票能不能在抵扣时才入账,还是先入账,把进项税放在待认证里?
老师,您好!我们公司是一般纳税人,新开公司。自己出钱购买了新厂房,厂房总价为600百万,自己用对公账户支付了500万,和银行贷款100万的10年贷款,请问一下这100万贷款在公账收到时和全款支付出去时该如何入账,分录该如何编写?
老师请教个问题,2021年A以个人名义租用了500平方厂房后来因为资金断裂厂房闲置了,2021年又将租过来的厂房转租给B未开发票,2023年A有了新项目就注册了一个公司成为法人身份,这个时候之前转租的人B要求A在2023年补开2021和2022年之前的两年租金发票给他们入账要求在备注里面写明补开21年和22年,请问下这个时候A可以用新公司名义开给他们吗?还是必须以个人名义补开给他们?现在有点迷茫要怎么处理好,而且补开得话应该有滞纳金的吧?
早上好,老师,请教下我司是租赁公司,每个月开出租赁发票就是收入,由于被税局查出来我司出租厂房金额过低,需要我们补交申报收入,收入是每个月按从租计征申报的房产税,由于是以前年度2021、2022年的收入,现在在2023年12月入账,需要怎么入账以前年度收入房产税、及补交产生了利润交了以前年度企业所得税、及收入房产税产生了印花税申报了印花税,还有各税金产生的滞纳金,应该怎么入账?分录怎么写?
想问下,假设只知道汽车购买了50万元,然后账还没做的,这种情况下,是不是不用管计提折旧了多少,只要知道卖多少钱就可以入账了(就是做卖车固定资产的清理分录),然后卖车若不知道已计提折旧多少,也是不影响实际卖了多少钱及入账分录对吗
老师,残保金是按年申报,当年11月30日之前申报就行吗?
社保申报第一步要先新参保职工工资申报么
小规模开了我20万票,可以直接取出来用吗
老师,我们8月份售卖了一件固定资产,钱收了,这个月还没给对方开票过去,那这个月关于这件固定资产相关的折旧怎么处理,本月这件固定资产还要做哪些账务处理
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师,增值税,企业所得税,印花税是申报了就要缴纳吗?每月申报,年终在一起缴纳
社保费用当月就会扣款,那是不是不用计提呀
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正吗?
好的,谢谢
不用客气,周末愉快