你好,同学 老师建议按照实际个税系统申报的合计数
老师好,请问, 单位老板是韩国籍人,我一直按非居民来给他报个税。非居民的税率是折算成按月来报的。但是我之前不懂个税,没有按每月实发数申报个税工资,都是按每月计提数来申报的工资。关键我公司效益不好,计提了也不按时足额发,有钱时候就多发,没钱时就少发或不发。我计提和发放经常不一致……他这非居民按每月计提申报的每月工资6000,但是实际有时候不发,有时候发一两万,有时候发两三千,……这样要怎么弄啊? 1. 非居民个税申报,我能不去税务局更正申报表吗?我能以综合所得申报那样,把非居民的全年申报工资的总数对上就行吗?但是非居民在个税系统里是按月显示的……除了去税局更正,还有别的办法调整吗? 2. 我2019 年也是报错了的,要怎么调整啊? 谢谢老师。
我之前问过您生育津贴到帐后扣回工资的方法,我的做法是每月按4500做工资到5个月,工资表也是4500减社保公积金个税是0,到上班后申请津贴下来后在应付工资里红冲4500*5到其他应付款的借方,然后贷方是生育津贴的合计,借方再做一笔差额的支出就平了。这么做财务上没问题,那个税申报是否应该是在那5个月收入都填0,社保公积金也应填0因为这部分也是他津贴里出的,可这也有问题,确实是扣了啊,以后合并计税也得算上啊。我目前是按4500正常申报的,这就相当于多报收入了,虽然不交税,但22年不是要合并计税吗,这个收入最好还是别多报吧。怎么解决,就想知道申报个税正确做法。有种方法是只申报公积金和社保那部分填在收入里,免税里也填这个数,扣除部分的社保公积金附加扣除照实际填,这样可以吗?
老师,现在申报残疾人保障金有个问题,上面需要填写上年职工工资总额,我就正常填写数字后,保存出现1张图片提示说:”企业所得税的工资总额是0,请如实申报等字样”,我想了想因为企业所得年报的时候那个应付职工薪酬那块不需要调整,所以就是空白没有填任何数字,现在申报残保金我应该怎么填写这个工资总额
22年甲的工资个人所得税少申报了560 乙和丙分别多报了140,个人所得税余额为贷方-280,23年申报残保金是按个税系统合计数申报,因为是民间非盈利组织,不免残保金,请问23年我该怎么处理
去年申报2023年的残保金时人数7人,申报个税人数32人,税务局说残保金和个税人数不符,要求写情况说明,提供临时工人的劳动合同和转账凭证,这些东西都有,但是当时转账时,因为银行不允许备注:工资,我都是备注的劳务费,我给税务局提供了,他会不会让我更改个税申报,让我按劳务报酬所得重新申报。这都是2023年的事情了,我现在该怎么处理?
退票的电子客运发票可以入账吗
我的2025年1月份已收到的工资,现在公司9月份申报1月份已收到公司的个人所得税,这是违法的吗?
实际支付给职工的应付职工薪酬是要跟申报工资1-9月工资一致吗
老师,现在个体工商户个人经营所得说税率是5%减半征收2 .5%是吧?小规模企业所得税5%可以减半征收吗?
请问这个怎么填,中央投资比例怎么填
新办理的个体户怎么开发票
老师,请问一下如果贸易企业改了制造行业后,税务会上门来查吗,比如设备呀,原材料的采购呀这些,我们领导说的设备的话,可以带到有设备的公司,因为我们是一个销售公司,但是还有一个制造的公司,到时候就带到制造公司去就是,但是始终主体不一样呀,虽然名字到差不差的,而且我们公司名下是没有设备这些的
这该怎么解决了可以现在直接添加么
4个自然人股东之间股权转让给其中2个股东,(实收资本已到位),账上有未分配利润,个税怎么交
宠物店销售宠物猫开发票开“活性畜*活体猫”可以吗
申报是按个税系统申报的,那23年个税有余额,23年我该怎么处理
可以按照应付职工薪酬贷方累计发生额填写