您好,这个的话,那税款能对上那

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师,早上好!请教一下,我们公司是生产型企业,从成立开始就没有核印花税,在电子税务局系统中没有申报印花税的界面,请问这样的情况怎么处理呢?
老师问下哈,这个题他是碳酸饮料厂,主营里面包含了单独核算的技术转让费了么,为啥子营业外收入和其他业务收入都没有超过800呢?一般都是上面条件给完,问题就是调整项这样考么?
老师,您好,申请了企业简易注销,公示期20天已满,可是由于不了解,这20天内没在电子税务局进行税务注销。现在电子税务系统里已经自动注销了进不去了。工商要求系统里清税信息一栏必须有已清税的显示,可是税务说已经税务注销了,没法在电子税务局进行操作了,请问这种情况怎么处理呢?
您好老师麻烦问一下库存问题,我们之前有自己店面产生的库存,但从20年就没有店面了,但库存还在,现在实际库存与sap系统账面金额不一致?实际库存与账面金额多这得怎么调账?账务处理怎么做?谢谢
老师你好,在电子税务局开票的 时候出现了这个界面,目前不能开票了,我核对了增值税申报表,没有找出什么问题,麻烦老师帮我看下数据有何问题,谢谢。(11月份没有销项税额,只有小额的进项留底)
                老师,请问国际货运代理公司收的报关费符合免税?
支付经营所得个税怎么做会计分录
老师,知道个体工商户能不能给员工缴纳五险不。
老师你好税务打电话说我们公司有异常凭证,是22年4月份,25年8月转的进项,我不懂税务局啥意思,下边是以前会计做的账
这个发票抬头是个人对吗?可以使用吗?
老师,一般纳税人,有进项和销项,那么在认证抵扣后计算应交增值税,那么怎么做相应分录,进项有没有余额还是需要结转到哪里
比如说装修公司给装修,不含税成本是1万,我们自己付8个点的钱,就是10,800,约定的开出的税率是13% ,那开出来的发票含税价应该是10,800还是11,300(以不含税10000算)呢?
老师好!这样的发票可以把人工费改成劳务费吗?
董孝斌老师好!现在有这么多发票刚认证,之前还有2024年的发票,就是开发票才做收入,那现在怎样处理进项发票的问题,老师指导一下
收到30万发票,技术维护也已经完成,但是我们合同约定是分三次分批支付(每个月支付10万) 请问,这种情况,可以每月确认10万的费用吗?
税款也对不上 老师 怎么调呢 怎么回事呢 急死我了
那这样的话,就是凭证是对的,账上是对的,你只能把税务系统收入增加0.04
老师 税款也需要调整吧
嗯对,是同步的这个
可是 老师 我觉得税款可能是不对的 系统上面是对的呢
那是因为0.04 乘以13%的话,几乎不影响税率
老师 税款账面小于税务系统 400多呢
啊?收入这些0.04?税款差异这么大?
老师 一般这情况是怎么造成的 呢 我好崩溃
你看是不是有因为红冲的,然后系统没结转
老师 我看了 并没有
如果照不出来,还是就这样调吧,按照默认账上的
老师 我们是小规模 季报 您说前3个季度的有影响吗
那个没有,因为小规模是清0
老师 您看 我觉得应该税务上是没有问题的 我是不是应该按照税务的调整呢
您辛苦看下 我给你发的图片
我不确定你们账上做错了没有
老师 我已经核对一下了 我实在找不出账面问题了 我先多交说 总比少交好 然后您辛苦帮我说下 我按照税务系统申报的话 我应该怎么做个凭证 才能收入个税款跟税务系统一致呢
那你现在如果按照税务的话,是账面少了,用 12221.16-账面的,然后除以3%,做收入