同学,你好 属于 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
员工辞退经济补偿金做会计分录做到应付职工薪酬,申报个税经济补偿金和工资一起申报吗
老师你好,我想问下,单位辞退员工付员工补偿金里,包含8月份几天工资和员工应承担的个人社保部分,我做账做一起吗?计提:管理费用-辞退福利,贷:应付职工薪酬-辞退福利,付款的时候,借:应付职工薪酬-辞退福利,贷:银行存款
辞退员工的经济补偿金怎么做分录
公司发放给辞退员工的离职补偿金要交个税吗?分录怎么做?
辞退员工发放的经济补偿金,属于职工薪酬范围里吗?分录怎么做
老师,24年12月份17元银行账面利息忘记做账,25年应该怎么处理
我做了红字退回,借:主营业务成本,贷:库存商品。凭证上的金额是红色的,那么我科目汇总的时候发生额是按照红色的数字减掉,还是按照他的相反科目加上,就比如主营业务成本借方红色我是在借方减掉还是在贷方加上这个数
老师,请问2月本年累计的借贷余都是用1月的本年累计加上2月的本月合计吗
请问270元的保险柜是固定资产吗
累计销售额超500万,是从公司开业第一个月开始算,还是开业第一次开发票那个月开始累计
您好,老师。建筑企业给工地上管理人员发放工资,工期就几个月,员工放弃社保,需要签什么样的合同合规。
未交增值税,能抵进项税额转出吗?
老师老师未分配利润是不是企业交完所得税了,剩下的
你好,我公司于24年11月成立,工商年报0申报可以嘛?
汇算清缴时,退企业所得税,分录怎么写