你好,两种处理方式,简单的是下面这种 借:银行存款 贷:营业外收入—政府补贴等。 实际购买固定资产支出时,按购买固定资产取得发票上面的金额和税额确认, 借:固定资产—xx资产, 贷:银行存款等。
老师,您好!我们是社会团体组织,行业协会,请问招待用烟酒比较多,这个账务如何处理为好?另如果协会帮助企业拿到一定的项目,然后企业支付相关的项目资金给我们,该怎么入账呢?
老师您好,我是民办学校,请问收入上级财政补贴应该如何入账呢? 同事收到得补贴可用于校园建设,购买设备,发放老师工资。请问如购买设备,是固定资产话,我需要入固资每月折旧吗?还是直接入财政补助支出呢?
老师,您好,请问A企业收到一笔政府专项补助,用于购买固定资产,账务如何处理比较合适呢?
老师,您好!我们的一所民办大学,适用的是民间非盈利组织的政策,请问一下政府补助收入形成的固定资产,是不是这样做账,收到钱:借:银行存款 贷:政府补助收入 月末结转 :借:政府补助收入 ,贷:限定性净资产政府补助收入形成固定资产 。购买固定资产 :借;固定资产,贷:银行存款 ,计提折旧:限定性净资产政府补助收入形成固定资产 贷;累计折旧
老师,公司的一般户是3.4年前开的,一直没在税局备案,现在备案能把开户时间写成最近吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
还有一种是记录专项基金或递延收益,形成固定资产后确认累计的同时,将对应的金额结转专项基金或递延收益到营业外收入
第二种 ①款项到账时 借:银行存款 贷:专项应付款 ②实际购买固定资产时 借:固定资产-xx资产 贷:银行存款, ③对应的成本费用 借:专项应付款(这个购买资产的成本吗?) 贷:营业外收入
老师,请问第二种是这样处理吗?
你好!可以这样处理
好的,谢谢老师。
不客气欢迎下次提问