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为什么我报增值税及附加税它一直提示1.本期销售额未达起征点将本期应征增值税对应填写在第10栏小微企业免税销售额2.适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额差额部分填写在附列资料对应栏次中。可是我找不到填写不对怎么办

2024-01-14 18:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-14 18:30

你们季度销售额小于30万吗?

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齐红老师 解答 2024-01-14 18:30

扣除差额后的金额是小于30万,就直接填在第十栏就好了

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相关问题讨论
你们季度销售额小于30万吗?
2024-01-14
你好 是的这样的 有问题吗  
2023-11-20
1.查看本期销售额是否达到了增值税起征点。如果没有达到,那么您需要将本期应征增值税销售额填写在第11栏中。 2.如果您适用增值税差额征收政策,您需要将差额后的销售额填写在主申报表格的对应栏次,并将差额部分填写在附列资料的相关栏次中。
2023-10-12
你好;    意思是没有超过30万;写11蓝宝免税即可;  你有差额业务吗  
2023-07-17
你好,你的销售额合计是多少?是差额征税的吗?
2024-04-12
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