您好,这个是属于少缴纳
老师好,请问季度是先预缴企业所得税,然后到了年终后汇算清缴才是真正的交费吗?预缴企业所得税的会计分录?查看会计科目余额表应交税费-应交企业所得税的余额是贷方余额,这是说明未交的企业所得税,对吗?
老师,之前没做过计提所得税,我二季度才做计提所得税为什么才做应交所得税都有余额 然后我缴纳记账还有余额 我会计借贷和金额都是对的,就是应交所得税余额负1分钱 导致我三季度查看应交所得税这个科目的明细账对不上 本年累计借方比贷方多一分钱不知道怎么回事
本季度计提了企业所得税,但应交所得税科目期初借方有余额且多余本期计提数,本期申报还需要缴纳企业所得税吗????
老师,2022年末,算出来企业所得税是531348.90.我现在发现应交税费应交企业所得税的明细账还有贷方380606.77的余额,是不是我计提企业所得税计提错了?是不是正确计提数应该是年末所得税费用531348.90-已交所得税380606.77=150742.13这个数计提?
应交税金-应交所得税,科目余额借方正数,说明我有多交的企业所得税还是多计提,还是少交
老师我们给甲方开了56万的发票,甲方专户代发了38.5万工资,剩余的给我们转过来了这个会计分录怎么做?
老师早安!请教您一下: 1.像去年的有些费用未取到发票,汇算清缴时已将这部分拿出,请问账务上应该如何处理列? 2.汇算清缴有退税请问账务如何处理? 谢谢!
当月没有抵扣票,也没有进行操作,可以吗
账上一个供应商给我们开了票,挂了应付八万多,后面通过人民调解委员会由甲方直接支付九万多结清了,那我账面怎么处理
老师,请教下,就是工作中制造行业的领料数量是按照销售出去的数量去领料吗,那入库的单价又怎么核算,我算出的分配率大于销售出去的单价了
您好老师,餐饮行业发生的餐费做什么科目
老师,个人独资企业增值税,经营所得税收优惠有哪些?
我们公司工资不超过3000元,要不要做个人所得税汇算清缴
收到2024年挂其他应付款的社保怎么做会计分录
老师,EXCEL 单元格是2个月,怎么在另外单元格用函数换算成60天或者60?
可是账是这样挂着一年了,我也没有欠税记录哦
那没事,现在只要税务不找你就行
可是,,我确实没有少交的,之前那个会计做账乱来的,不知道是不是她计提多未交导致呢?计提多了应该也是企业所得税借方有余额?
如果确认他是乱做的,你也没有缴纳,你就可以红冲
老师如果确定乱做,我该如何写分录冲了,如果不是又该如何冲?
那你就是 借 应交税费 贷 所得税费用 这样就行
老师,跨年了,然后我没有以前年度损益的,直接做一笔这个分录就可以了吗
嗯对,这个是理解的没错的