你好同学,这样不符合权责发生制原则
请问老师,我们公司跟其他公司签订了借款合同,我们把钱借给他们,然后他们按月给我们付利息,年利率6%,然后我们家每月收到利息时给他们开具发票,这个钱是不是不能入财务费用只能做收入?
我们公司以有一个业务,在2021年,先支付了4800月出去,当时的账务处理是: 借:其他应收 4800 贷:银行 4800 在21年的时候并没有收到票,直到今年2023年才收到票,拿到票之后才发现对方是2021年就开出来了,只是没及时给我们,按照正常来说,这4800我们是要入成本/费用的,但是现在2023年才取得2021的发票,请问要怎么处理?
我们公司以有一个业务,在2021年,先支付了4800月出去,当时的账务处理是: 借:其他应收 4800 贷:银行 4800 在21年的时候并没有收到票,直到今年2023年才收到票,拿到票之后才发现对方是2021年就开出来了,只是没及时给我们,按照正常来说,这4800我们是要入成本/费用的,但是现在2023年才取得2021的发票,请问要怎么处理?
老师,我们2023年借给别的公司一笔钱,2024年到期,请问我们2023年的报表需要预估利息收入吗?因为没有开票,纳税申报时在6%简易征收税栏位未开票收入栏位申报吗?
老师我们2023年借给集团其他子公司,2024年到期,我们可以在2024年收到钱的时候再开利息发票吗?2023年这笔利息收入先不做账务处理了?
董事会成员来大陆公司开会的机票费可以在公司报销吗?
员工异地工作租房(异地无房产),是否可以享受租金这个专项附加扣除?
手机开票的页面可以下载PDF格式吗?
股权变更,新股东的出资额和出资时间怎么填
你好,老师一般纳税人费用票可以用普通发票吧,个体户也可以用吧?
老师,我们是销售香菇的,然后中途有坏掉的,就做了资产减值损失,这种我们需要做一些什么资料来佐证,或者台账,有三千多块钱,我们香菇一次销售有几十万。,一年大概三四百万,谢谢老师
老师实际工作中,我司欠某公司货款3万元,挂账多年,中间中转了几个财务公司,这笔账捋不清楚了,且对方公司也没有催收过这边款项,请问我该一直挂在账上吗?
老师,我们是建筑公司,关于企业所得税汇算清缴福利费,日常放到“工程施工”科目里的伙食费(买米面油肉菜等),汇算清缴时也需要合并到管理费用福利费中作为计税依据吗?
我在运费平台雇车运货物,付款是备注运费,回发票是开2张,一个是运费发票9%,一个是数据服务发票6%,请问数据服务发票做账怎么做账,能做在运费里吗
老师你好,我现金之前是先垫付给公司付点位费的,借:现金1000贷其他应付款我 1000,付别人点位费借:应付账款-个人1000 贷 现金 1000收到博公司现金是借其他应付款个人借款1000贷:应收账款管理费1000么?为什么我这现金都是红色表示呢,麻烦老师看下我这分录有什么问题么?
那没开票的收入纳税申报时要在未税申报栏填上这个数据吗?
是的同学,以后尽量避免这样,到年底对方不要,我们正常开票。
就是对方不需要发票我们也把发票开了,挂在应付
因为没开票只能在简易征收6%这栏体现了,还要交税
是的同学,这样我们就不用在申报表中体现无票收入了。
你是说直接填在正常销售交易税率里面吗?不是填在未开票收入的建议税率里面?
现在没有开票只能填在未开票收入里。
如果我开发票了就可以不在简易征收栏体现了对吗?
6%的税率不是简易征收。是一般计税
我看纳税申报表有一栏是简易征收6%,主要是填写什么项目的,我们这种未开票的利息收入也只能放在这个栏位体现了对吗?
不是的,不属于简易计税,在普通的服务栏内填写
在普通的服务栏填不进去,那个栏位是灰色的,因未没开票,导不进去
那是咱们没有核定这个税种
不是没有开票的原因
那我这次只能填在简易征收这里了吗,服务6%那里是灰色的我填不进去
不是的,去税局增加税种。
是最后一天了,估计来不及了,我该怎么办呢?
还有两天,16号申报结束。
1.这笔利息收入不做账务处理2.直接在6%简易征收那栏填上利息收入数据,这两种哪个符合要求
第二中是不对的。要根据实际做账