借银行存款贷其他应付款借其他应付款贷银行存款。 这个进项就不抵扣了。
老师,工程过程中,出现售后维修。公司支付了售后维修款。然后公司又向厂家开具了售后维修的发票。厂家把售后款打给公司,这些应该这么做账务处理呢?
老师,我想问一下,A公司开票给c客户收到维修款。然后A公司和B维修厂合作,B维修厂给A公司开票,A公司支付c客户的维修费给B ,分录要怎么做?
公司车子撞坏路杆,收到人保公司的赔款3500,然后付给维修公司,维修公司开具了发票,怎么做账
收保险公司赔款时,借:银存,贷:应付(维修公司); 支款给维修公司并收到发票时,借应付(维修公司),贷:成本,待抵扣税 这样做账对吗?
1.收到保险公司赔款:借:银行存款,贷:应收账款(保险公司) 2.支付维修公司费用:借:其他应付款(维修),贷:银行存款 3.收到维修公司发票:借:车辆成本,税费,贷:其他应付款(维修) 这样的话怎么体现保险公司的钱给维修公司了?怎么账务处理正确?
每月增值税申报表要打印出来保存吗?增值税申报表附列1一5等都要打印吗?
老师 请问下对方开6%的,这张发票能要吗?
老师 补交社保产生的滞纳金分为个人部分和公司部分 个人部分由公司承担还是个人承担
不收费的售后,材料出库会计分录
我们是劳务公司旗下的材料公司,想归集钢材出租的费用,怎么写分录
比如我是9月底出口的,但是我的退税联是10月出来的 ,我想问一下出口退税联出口日期上是显示9月底的那天还是10月的呢?
老师,施工工程,设计师购买的软件使用费,计入什么科目?
老师好,我司让会计公司出具财务报表审计报告,费用3500元,请问会计分录要怎样写
远期结售汇 的会计分录是什么 影响会计报表的什么数据
老师,你好,我想问一下,管理费用可以记在借方吗
是吧!我也觉得这个专票没法抵扣
是的,这个专票不抵扣的。
如果我想用这个票的话,就把收到的赔款进其他应收款(保险公司),然后正常支付维修公司款,收维修公司票对冲,等啥时候再买保险了在把这其他应收款花了就行了,对吧?
你要想用这个就是支出正常计入成本费用,然后赔款你做营业外收入。
那这笔营业外收入等以后给保险公司支款的时候怎么用?怎么做账?正常是借:预付,贷:银存;到时候做账:借:营业外收入?贷:银存?
这个不是保险公司给的赔款吗?为啥还要支付给保险公司呢?
后期别的车投保还会给他交钱
营业外收入就一直这样挂着吗?还是一结转就冲了
那这个不是两回事儿吗?尾款是一笔业务,你后面正常交费是另一笔业务。
后面正常交费是借管理费用等待银行存款。