你好,贷记其他其他应付款。

老师好,物业公司垫付居民专项维修基金,交到住建局,借,其他应收款,专项维修基金,贷银行存款,收回居民交的维修基金,借银行存款,贷,其他应收款专项维修基金,向住建局申请维修基金,借,银行存款,贷其他应付款专项维修基金,发生支付时,借其他应收款专项维修基金,贷银行存款,这样做账对不,专项维修基金可以既发生在其他应收款,又发生在其他应付款么
老师好,物业公司收到居民交的专项维修基金,借银行存款,贷其他应付款专项维修基金,交到住建局,借其他应付款专项维修基金,贷银行存款,等维修时向住建局申请基金,借银行存款,贷什么呢,也是其他应付款专项维修基金么
收保险公司赔款时,借:银存,贷:应付(维修公司); 支款给维修公司并收到发票时,借应付(维修公司),贷:成本,待抵扣税 这样做账对吗?
1.收到保险公司赔款:借:银行存款,贷:应收账款(保险公司) 2.支付维修公司费用:借:其他应付款(维修),贷:银行存款 3.收到维修公司发票:借:车辆成本,税费,贷:其他应付款(维修) 这样的话怎么体现保险公司的钱给维修公司了?怎么账务处理正确?
A公司找我公司维修设备,收到维修费27468,当时做分录:借:银行存款27468,贷:其他应付款27468,然后我公司再付款b公司维修费当时分录:借:其他应付款27418,贷:银行存款27418,问题:现在我公司收到b公司普票,怎么做分录?结转成本
老师,物业公司收到一年或是两年的物业费怎么确认收入?所得税怎么确认?还有就是如果二年都没收到物业费怎么确认收入?
老师,公司拆分工资,主管级员工每个月可以开2000元的油票等费用发票来报销,报销时备注补贴,是否需要并入薪资申报个税
老师,请问在电子税务局哪里可以查看往期已经报送的报表?
老师,因为给客户开错了名字,需要红冲跨年的发票,然后重新开具蓝字发票,金额较大,有没有税务风险?
公司一项在建工程,以不低于成本价销售给了子公司,账务如何处理,并且自己给子公司开了发票,汇算清缴时如何填报
账面余额显示钱怎么可换成可用余额
老师,给客户开发票开错名字了,发票红冲然后马上重开蓝字发票,有没有风险?跨年了,金额还挺大
我想问一下,要升为一般纳税人,开个体户好还是公司好,个体工商户一般纳税人也是申报生产经营所得,可以减免6万吧
餐饮食堂需要交印花税吗
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
你好,你看这样会不会清楚些,1、先挂账, 借:其他应收款-保险公司, 贷:其他应付款-修理费。 2、保险公司赔付, 借:银行存款, 贷:其他应收款一保险公司。 3、支付汽车修理费时: 借:其他应付款-修理费 管理费用-(修理费)比保险赔偿多的部分 应交税费-进项代抵扣(专票) 贷:银行存款。
挂账可以摘要怎么写?收到维修公司发票呢?
你好,挂账的摘要你随便写,看的懂就行,方便以后查账,直接写保险费赔付挂账都可以,收到维修公司发票,摘要就写支付维修公司费用就行
收到发票不是要做:借:成本,税,贷:其他应付款吗?这样一来账不平了又
你好,这个多支付维修费要计入成本吗? 借:其他应付款-修理费 成本 应交税费-进项代抵扣(专票) 贷:银行存款。 就是这样的。
收到维修发票平时做账是:借:车辆成本,待抵扣税,贷:应付(维修公司)
你好,平时这样做是对的。现在就多了个保险支付的。