你好,贷记其他其他应付款。

老师好,物业公司垫付居民专项维修基金,交到住建局,借,其他应收款,专项维修基金,贷银行存款,收回居民交的维修基金,借银行存款,贷,其他应收款专项维修基金,向住建局申请维修基金,借,银行存款,贷其他应付款专项维修基金,发生支付时,借其他应收款专项维修基金,贷银行存款,这样做账对不,专项维修基金可以既发生在其他应收款,又发生在其他应付款么
老师好,物业公司收到居民交的专项维修基金,借银行存款,贷其他应付款专项维修基金,交到住建局,借其他应付款专项维修基金,贷银行存款,等维修时向住建局申请基金,借银行存款,贷什么呢,也是其他应付款专项维修基金么
收保险公司赔款时,借:银存,贷:应付(维修公司); 支款给维修公司并收到发票时,借应付(维修公司),贷:成本,待抵扣税 这样做账对吗?
1.收到保险公司赔款:借:银行存款,贷:应收账款(保险公司) 2.支付维修公司费用:借:其他应付款(维修),贷:银行存款 3.收到维修公司发票:借:车辆成本,税费,贷:其他应付款(维修) 这样的话怎么体现保险公司的钱给维修公司了?怎么账务处理正确?
A公司找我公司维修设备,收到维修费27468,当时做分录:借:银行存款27468,贷:其他应付款27468,然后我公司再付款b公司维修费当时分录:借:其他应付款27418,贷:银行存款27418,问题:现在我公司收到b公司普票,怎么做分录?结转成本
老师,请问计提的工资是20.02元,但是发放的工资是20元,漏发了0.02元,那么漏发这部分入什么科目比较好的
老师,个人出租住房,给单位用,需要缴纳哪些税
应付款-暂估应付款,实际不存在这个应付款项,这个会计科目怎么处理?
个税申报4000发工资发6000这样可以吗
老师,超市税务这边有什么优惠政策呢?对于超市有一类免税的呀?
老师你好,就是银行付款了,发票没回来呢,那这个分录怎么做?
老师您好,几何平均法计算市场平均收益率的公式是啥呀
计算项目营业期现金净流量思路首先要先计算税后营业利润,付现成本、非付现成本、然后选择对应公式,所有的题都是这样思路吗?税后营业利润=营业收入-付现-非付现)*(1-T)、营业收入-付现成本-所得税费用、(营业收入一付现成本)X(1一T)+非付现成本XT[公式2】怎么区分题什么时候用哪个公式呢?
你好,老师 5月开出一张去年的收入专票,怎么做分录 麻烦告知会计分录 想,谢谢
我公司挂靠到其他公司干项目,项目人员的工资由被挂靠公司成立农民工工资专户发放,人员由我公司管理,被挂靠公司购买人员工伤保险,这种情况这部分人员工资由被挂靠公司代扣代缴个税还是由我方开劳务发票?
你好,你看这样会不会清楚些,1、先挂账, 借:其他应收款-保险公司, 贷:其他应付款-修理费。 2、保险公司赔付, 借:银行存款, 贷:其他应收款一保险公司。 3、支付汽车修理费时: 借:其他应付款-修理费 管理费用-(修理费)比保险赔偿多的部分 应交税费-进项代抵扣(专票) 贷:银行存款。
挂账可以摘要怎么写?收到维修公司发票呢?
你好,挂账的摘要你随便写,看的懂就行,方便以后查账,直接写保险费赔付挂账都可以,收到维修公司发票,摘要就写支付维修公司费用就行
收到发票不是要做:借:成本,税,贷:其他应付款吗?这样一来账不平了又
你好,这个多支付维修费要计入成本吗? 借:其他应付款-修理费 成本 应交税费-进项代抵扣(专票) 贷:银行存款。 就是这样的。
收到维修发票平时做账是:借:车辆成本,待抵扣税,贷:应付(维修公司)
你好,平时这样做是对的。现在就多了个保险支付的。