不可以的,是不同性质

老师您好,我们是小规模纳税人,7月份去税局代开了一张价税合计为2万元的专票,于8月份红冲了;做账的时候忘记做这张红字发票,三季度报税的时候代开金额那一栏忘记扣减红字发票金额导致收入不对,申报表不对,请问老师现在要怎么处理好一点?要更正申报?还是等汇算清缴?还是在四季度把红字发票补做?
老师您好,请问下印花税申报的时候没有点符合小型微利企业,导致申报时的利率为万分之三,现在点更正申报时业面出不来怎么办?
老师您好,请问一下,我刚刚已经更正了22年的年报,利润为负一万多,显示已申报已导入, 但是在申报此次10至12月企业所得税时没有跳出来可以弥补的亏损 这个应该怎么办呢,谢谢啦
#提问#老师,我想问一下。小微企业报一季度企业所得税申报表的时候。发现前面填好了资产利润表企业所得税表也没有自动出来。并且全营业额和营业收入和成本都是灰色。不可填写。是什么原因?
老师,我们用的是用友财务软件,因为退货款,我们做的分录是借主营业务收入,这导致数据不会关联到财务报表,导致资产负债表和利润表勾稽关系不匹配,第二季度申报的时候就按这个报表来报了,后面找出勾稽关系不对的原因是退款的时候主营收入没在贷方用负数表示,后面两个财务报表对比收入相差10万,那我现在还需要去税务系统里面更正财务报表吗,如果更正了财务报表,所有的税务报表都要更正,包括印花税,增值税,所得税报表都要更正
工商年检的纳税总额在电子税务局里咋查
自建多套厂房,门窗单独承包开票结算,请问这个如何计入固定资产,是单独核算还是计入厂房造价一起?,厂房的结算是竣工验收付70%一年后15%两年后15%分段开票结算的,请问这个厂房何时计入固定资产合适呢,后面发票再开进来如何调整?
这怎么选?老师,老师,老师?
老师,股权转让时,填写转让份额后面时多少股怎么填写
公司要注销,账上有存货要处理,如果做收入,对冲的科目做哪个呢
你好老师,我们公司是一般纳税人生产型企业,现在出口金额是130万,留底有39000元,后期还是按照这个比例有进项,我们是做免税备案合适还是做免抵退备案合适?
老师,公司有些销售款,老板的微信收了,日积月累做账的时候做了,借:其他货币资金 ——微信 贷:主营业收入 后来微信发生都入公户了,但是前面的形成的没有对公,这部分怎么平账?
老师,请问一下一般纳税人5月开票,发现开错了。6月冲红重新开。那5月的税还是正常缴纳吧?我都被问蒙圈了
老师,请问美团、京东电商销售的全盘账务处理有么?
公司没有业务,也没有给人员发工资,还需要每月给法人0申报个税吗
什么意思?我公司属于小型微利企业,印花税不是应该减半征收吗?
是的,你们享受小微减半政策的。 印花税已进行税源采集,如何更正,作废掉https://news.kaoyaya.com/kuaijishicao/231836/
老师,我是已经申报了看见金额不对才发现的,因为以前都是点申报会自动减半,今天这个不知道怎么回事。我刚才试了下,修改税源采集也没用,因为是要跳转到申报页面才能选小型微利,但是我现在跳转申报后提示我未获取到税源信息
那么只有联系税局12366处理了哈
这个为什么不能更正申报呢?
现在不要纠结那个了哈,时间紧赶紧联系税局12366,看怎么处理?