你好,放到其他流动资产里面。
老师,这个余额发生表应交税费在借方,填报表的时候资产负债表期末余额应该用正号还是负号表示?
老师, 资产负债表里面应交税费期末余额是负数,是什么原因
老师,这个资产负债表里的应交税费是负数咋整啊?因为账里的应交税费期末余额在借方,不知道怎么填报表了
老师 资产负债表里面的应交税费 期末余额为负数 是什么意思呀
老师 资产负债表里面的应交税费 期末余额为负数 是什么意思呀
您好,老师,冰糖和陈皮的税率各是多少
老师好,请问一下,本公司当时购进了一辆车(当时老板另外一个公司购进的旧车,因当时此公司要注销,所以把此辆车过户到现在公司)因此车很旧了,所以,当时只开了张发票为1000元。现在因此车老出问题,年限也有14年了,年审都过不了关,公司决定给二手市场,估了价为4000元,请问我作为财务人员,要怎么处理呀
12307的0.8倍是多少?12307*0.8=9845.6还是12307/0.8=15383.75?到底哪个是0.8倍?
本来不是固定资产是应该入费用,入账入成固定资产还提折旧了怎么处理啊老师?
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师勿扰,老师你帮我做一个模版就好了,我发的这些都是从ERP里面导出来的,不是我做的。全盘说的按老板去做,我不知道怎么做。虽然说是做耳机和音响、耳机的配件,但是每个机型BOM不一样的,我现在还没有理解怎么算出7月成本然后让全盘改7月的财报。
老师 购买招投标平台招标文件模板,和对应的UK钥匙分别走什么费用明细啊?
是不是电子行程单和携程订票发票,有一个就可以报销,订票金额是大于电子行程单上金额的哈?高铁票一样的哈?
老师,帮我看下个税综合所得明明都申报了,怎么显示待申报
老师好,我们24年收到一张专票,已经抵扣了,今天销货方说他们开错类目了要我们这边红冲。 想咨询下老师,我去年的账上还需要做什么处理吗?如果开了红冲发票,是否有影响
老师,现在做2022年费用发票,这个费用发票在2022年对方开了给公司的,只是公司员工没有打印出来,就把账挂起的,这种是不是借方只有用以前年度损益这个科目
那总资产就增加了,应交税费负数改为0,差额记在未分配利润吗?
对的,是的,就是增加资产,不需要修改未分配利润。
老师,这个这样做的话,要不要在哪里备注?或者记账需不需要调整?
不需要备注,也不需要登记,也不需要记账。
那下期的应交税费是正数时,上期的其他流动资产(应交税费负数)就要归零了么?
对的,是的,是这么做的。
老师,如果这一期的我调整营业成本减少了,利润总额会提高,所得税也会提高,净利润也会提高,那这一期的资产负债表里有哪些数据会发生变化?
你好,为分配利润增加,库存商品增加,或者是应付账款减少。
应交税费那里没变化吗?
你好,你充你的成本当时怎么做的?你当时借主营业务成本,应交税费,应交增值税进项贷银行存款吗?
当时对方开了附属发票吗?
老师,没有开票,我只是把成本少结转了一些,就是想多交一些企业所得税,利润表我知道怎么调了,可是就是不知道财务报表怎么调
那应交税费就不需要调整的。