先计入其他货币资金 提现到私户计入其他应收款 然后转到公户

老师,你好!我现在这个公司的账,公司之前有实收资本五百万没有入账,以前的银行贷款也没有入账,对公户上面很多往来比较乱,以前的会计做账就是把有票的支出做一做,没有票的就不做了,我感觉对公账户上面的往来都应该做账,但是又不知道该怎么做,这有还贷款利息的,有各种各样没票的,我现在这个问题怎么处理好一点呢?
老师,现在公司公户收到一笔钱,是53000,客户要求我们开专票,我们是小规模开不了,然后老板就去跟客户沟通,也不知道怎么沟通成了按照6个点的税点给客户退回去300块钱(这个税点我也不知道老板是怎么算出来的)反正现在就是要给客户退回去3000块,名义给退税点,然后也不给开发票,但是这笔钱也入了公司账,即使不给开票也会作为无票收入公司还是要正常纳税的吧?也想问一下这个情况合理吗
我同行业是国际物流运输,是跟国外的快递公司合作的,在国外快递公司开了一个下单账号(此账号不是我司与国外直接签的,是我老板名下的公司),我司是提供账号给国内的客户下单运输。我司预收的款一般都是美金(私户收),这预收款只是用来给客户下单的基本费用,等国外真正的账单出来,再来结算的。算这种分录怎么做。1、收到预收款(人民币),借:银行存款--XX银行 贷:预收账款,那出了账单,要跟客户结算,要怎么做分录。2、收到预收款(外币),借:银行存款-外账号(此金额是写美金的金额,还是写当天用中行折算价的金额)结汇又怎么样分录?老师,就这两个问题
老师,早上好。我司是做病人陪护营业业务收入来源,收款模式是基本户开票收款及一般户二维码商户账号收款两种。但是现在收款的并不都是收入款来的,有些是提前收的预收款,到病人出院后是要退给客户的,但是现在会计代理公司帮我们做的都是两个账户收款都是做营业收入,我觉得这样不合理,就比如说我们当月收的是20万收款,但是可能有5万是预收款,这个以后是要退给客户的,但是会计代理计账公司是20万都做了收入。像这种情况老师有什么建议吗?在做账方面。
办理了一个企业收款码,聚合码,结算到私卡,这种怎么入账,现金入账,做无票收入还是先挂往来,现金挂往来,不做账行吗,是结算到私卡,但是是以公司名义办的收款码,因为也不知道客户来不开票
您好老师,新接了一个个体户,登陆电子税务局提示未设置过密码是不是之前没报过经营所得啊
在酒店中 总说“挂宾客账”是什么意思 怎么做会计分录呢
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
不转公户不行吗,直接现金收款,贷其他应付 开票再开票,把其他应付转为营业收入
同学你好 不转公户不可以
私卡收到的钱不转到公户不行吗
现金收款啊
同学你好 金额大的得转公户
不能作为现金收款吗
金额小的可以 大的不可以 现金大了你再支出就是坐支了