你好,经营范围有生产或者制造字样就可以,不需要特地的生产经营许可证啊
请问老师,公司委托一家供应商加工一个半成品,包工包料,但是有少许材料需从我们自己公司发出一起加工,加工完成之后办理入库,和我们自己生产的合并加工生成一个完整的产成品,这个加工环节和整个完工过程应该怎么在金蝶软件和账务处理中体现出来呢?
老师您好,我们委托药厂加工生产药品,产品已经完工入库,但是加工费还未结算,这样加工费要先借委托加工物资-加工费,贷应付账款?
我们委托有资质的企业加工生产,我们支付加工费,加工完成的产品我们自己销售,但是客户要是要生产经营许可证怎么办?
老师 刚才我没问完 我公司销售咖啡生豆 同时也委托第三方加工成熟豆商品销售,我们有一个客户,购买我们的生豆,已付款,我们也给客户开销售生豆的发票。客户要求我们把这些生豆,也委托我们的第三方加工成熟豆(他们自己提供包材),他们把加工费支付给我们。请问老师,我们真的这笔费用,怎么开发票?应该怎么处理这笔钱?
老师,我们委托药厂生产药品,3月份付了加工费,但是还没有收到加工费的发票,产品也完工入库了,3月份也销售了药品,但是我们从委托加工物资转入库存商品只有原材料的金额,加工费没有发票怎么入库存商品
安徽社区工作者考试报名的时候把学士学位错填成硕士学位,审核通过了,有影响吗?资格复审的时候会不会不过?
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗