你好,这里的结转成本,就是50万收入对应的 成本金额

老师,我在一月份开出工程发票30万,在月时,我做了开出发票(借:应收帐款30万, 贷:工程结算29.7万元,应交税费-应交增值税(销项)0.3万元)、暂估这项工程成本(借:工程施工-合同成本 29万元,贷:应付帐款 29万元)月未还做了这项工程的结转(借:工程结算29.7万元,贷:工程施工-合同成本29万元,合同毛利0.7万元;借:主营业务成本29万元,合同毛利0.7万元,贷主营业务收入29.7万元。 到3月份,开出的这项工程发票被退回,我开出负数发票,(借:应收帐款-30万元,贷:工程结算-29.7万元,应交税费-应交增值税(销)-0.3万元),那这张负数发票,同样也要做负数的成本,月未也要做负数的结转吗
园林绿化企业,有个项目只做劳务。2020年申报了农民工工资120万,但是一直没有开发票,也就没有做收入,也没有结转成本。2021年6月开票了19万,我结转了15万成本(2020年申报的工资)。2021年7月开票了9.5万,我结转了7.9万的成本(2020年申报的工资)。2021年8月开票了68万,我结转了59万的成本(其中2020年申报的工资结转了14万,28月当月申报了45万的工资并发放了)。2021年9月开票了19万,我结转了15.8万的成本(其中2020年申报的工资结转了5.8万,9月申报了10万的工资,也发放了)。10月申报并发放了16.7万工资,11月申报并发放了14.4万工资,12月申报了1.76万工资,10.11.12月都没有收入,也没有结转成本。 税务说让我提供90几万的成本明细,我想问老师,以上情况我存在哪些税务风险,我应该怎么给税务解释?
老师,我们是贸易公司,货物在9月采购9月出口,当时没取得供应商发票,但是开了出口发票,进项是暂估的成本。9月也结转了成本。 发票在10月取得,发现9月时有一行成本敲错数字了,成本少了4万。 如果我不想更正报表,直接走10月账里冲销暂估成本、冲销9月成本结转。再录入正确进项,结转正确成本。这样可以吗?
老师,我们公司每个月是大概100万的原材料进项发票,月底就是工资加原材料结转主营业务成本,但是这个月我们有800多万的房产税发票抵扣,这样的话这几个月就只有工资结转主营业务成本了,那主营成本少了不是最后利润每个月增加好多呀,这样肯定是不合理的,该怎么做账呢
老师,您好!私营消防安装工程公司。今年1至8月开具销售发票640万(含税),收到原材料购进386万元(不含税),收到安装费发票100万,每月将每笔原材料结转到工程施工,月末结转成本后工程施工就出现了贷方数,但是销项税款只缴纳了8000元,为何工程施工能出现贷方数呢?
请问老师2024年下半年买的电脑一共88200直接入费用了,做账又折旧了,相当于费用入账了,该怎么办,小企业会计准则?能不能不动2024年的汇算清缴,直接在2025年调增
老师好,请问下,审计要的高新收入的明细表是我提供 么,还是审计自己会分类?如果需要我提供的话,我该怎么分呢?
退休员工需要交个税吗
公司名字带有旅游 旅游现在不好做 打算卖商品 领导说卖商品和公司名字旅游不合适 不可以卖 是这样吗
老师您好,请问老师,我与客户签订的销售合同总额是100万,其中50万货已经发了,还有50万货没发,我们开具发票100万,这种其中的50万预开涉及什么风险不?
老师,稿酬所得怎么交税
老师,上课时老师讲的建账就是手工账转电脑账 ,电脑账转电脑账,或者是直接做电脑账,就叫做建账, 账套就是输入公司的名字和信息,就叫做账套,账套做完就可以在里面做账了,听课听到我迷迷糊糊的,问下您
老师,我们是餐饮业,小规模,客人吃饭有的开票有的不开票,不开票的多,所以每季度都要统计无票的收入,无票的收入倒算(计提)出来的增值税,和电子税务局申报的无票收入填上系统再算出来增值税会有小数差,这季度产生无票票收入账上计提的比缴税算出来的多计提0.05.这样怎么调整
文化传媒行业 一般纳税人 有简易计税政策吗 海南地区
老师收到利息的会计分录怎么做