你好同学是可以的,财务报表和所得税申报表保持一致。没有问题

老师,上一年有利润交了企业所得税,今年亏损,这种情况在今年汇算清缴时可以把去年交的企业所得税退回来吗?
老师企业所得税季报的时候,收入是准确的,成本可以暂估吗,就是我们先不交税,在汇算清缴的时候年报所有数据是准确的,然后再交企业所得税
老师企业所得税季度申报的时候可以弥补亏损吗?还是只能在汇算清缴的时候弥补亏损?
企业所得税季度预缴的时候把利润总额本年累计数填成季度数了,多交了1000多块钱的税,可以不管然后等汇算清缴再填正确的吗?
老师好,上年度亏损110万,本季度盈利85万,本季度报企业所得税报表时,可以把85万填在“弥补上年度亏损”这一栏不交企业所得税吗?还是等企业所得税汇算清缴时再填?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
财务报表的利润和季报的利润保持一致是吧?
那明明是亏损,汇算清缴变成盈利,差异会有风险吗
对呀,你亏损本来就不用预缴
那汇算清缴又有利润,这个差异会有风险吗
你好这个是可以存在的