你好,季度有错误的时候,应当在发现的时候及时去更正才是的

想问下小微企业缴纳第二季度企业所得税的时候把本年累计数填成本季度了,现在发现了,第三季度填的时候有影响吗,现在正常按照本年数据去填写可以吗。
所得税季报的时候把本年累计的营业收入写成了本季度的 已经交了税款了 可以不修改了嘛 到时候汇算清缴再写本年金额
我单位12月的季度利润表利润总额是负数,原因是多计提了工资,多计提10几万,我想12月季度预缴申报时将多计提的管理费用冲掉,但是系统管理费用不允许填写负数,所以我是只能汇算清缴的时候再调整,但这样我的季度12月的汇算清缴的年报管理费用差距很大,而且这样导致了季度交不了所得税,只能汇算清缴的时候交,不知道这样操作行不行
企业所得税季度预缴的时候把利润总额本年累计数填成季度数了,多交了1000多块钱的税,可以不管然后等汇算清缴再填正确的吗?
老师你好,我把第四季度的企业所得税更正了一下人数,然后汇算清缴的时候累计预缴的企业所得税带不出第四季度的金额了,怎么弄呢?本来四个季度都有交所得税的,现在汇算清缴那里只带出了三个季度的?这是怎么回事呢?
我们现在有家公司,没有业务,就发我一个人的工资,老板每月打款到对公户里,给我发工资,就5600元,老板打进来的时候可以备注投资款吗
当月已经认证的进项税额,要转出怎么做分录的老师
代扣代缴的税率是多少
给对方的发票抬头开错了一个字,这张发票会出现在对方的全量发票系统里么
老师,公司主营业务收入是营业执照上面的经营范围对吗?如果上面没有的,是不是就是其他业务收入。
1-7月免税收入因未及时与境外客户取得合同,8月进行了免税备案,把免税收入8月及以后的申报进了增值税,1-7月的免税收入未申报增值税,进行企业所得税汇算清缴,提示营业收入与申报的增值税有数据差异,这个的话忽略提示继续申报可以吗
老师:计提社保的费,单位要计提,个人的要不要计提
我们已经按照出厂价35来开了,但是下游要求我们按照净重开票,类似34.93这样,这可怎么办
老师,我工资计提和发放怎么写分录
老师好,想问一下,25.12要交增值税。可如果把末勾选发票也做账,应交税费应交增值税--末认证税金,结转后,报表应交税金为负数了,这个要怎么处理。
如果不更正有什么影响吗?
你好,如果不更正,就会导致错误一直存在而没有被得到纠正
那可不可以在汇算清缴的时候填正确的,然后多退少补呢
你好,在汇算清缴的时候填正确的,那季度错误还是在那里没有更正啊
可是汇算清缴填正确的话,不就是把这个错误纠正过来了吗?可以这么理解吗
你好,不可以这样理解。 汇算清缴是汇算清缴。你做汇算清缴并没有去更正之前季度预缴申报的数据