你好,核定按年,那23年和24年都申报缴纳一次就可以了

老师,请问印花税-营业账薄税种核定日期是2023年1月1日起-2050年,现在需要交22年的印花税吗?核定是按年交。
老师,好。我们属于21年的税,在21年没交,到22年才交的,哪现在填22年工商年检时,纳税总额填这21年在22年缴纳的数吗?还有22年12月份的税不是在23年1月份才交的,哪22年12月的算进去吗
老师您好,我们印花税是按期交的,现在我们收到了投资款,是不是现在不能交,等到年底了才能交啊。
老师好,我们1月份做注销,核定的是按年交印花税,22年交的,23年没交,现在24年了,到底要交几次啊?
请问老师,审计5月份调整了23年的账,影响到了23年的损益,也把原来24年1月计提的损益(1月交的印花税和23年12月下旬的利息)调整到23年了,我可以在24年5月份减少前面多计的损益吗?
你好老师苍溪有会计培训班没?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
可以把印花税在资产负债表里调平吗?比如23年交750,24年1月交750,因为跨年了吗,能分录写一下吗?
24年度要申报并缴纳印花税吗?
印花税直接进税金及附加的,影响的是资产负债表的未分配利润,你直接调资产负债表的话,借未分配利润 贷银行存款
是按年度缴纳印花税,老师24年印花税要申报及缴纳吗?
按理没发生印花税应税业务不需要,但核定征收的最好还是咨询下专管员或当地税局