你好具体的什么业务的

我公司上年亏损30万,我是当年确认递延所得税资产么?还是等我有盈利了,需要弥补亏损了,直接递延所得税资产冲减?如果我盈利年度没有递延所得税资产是否影响?很重要的问题,请清楚的老师回答,谢谢
企业注销,账上有递延所得税资产,需要如何处理
老师好,大楼楼宇折旧到期了,公司是盈利的,请问递延所得税资产应该如何摊销(账务怎么处理)
无形资产有加计摊销,有计提减值,加计摊销的不确认递延所得税,减值确认递延所得税资产,那在减值以后的年限里,这个账面价值和计税基础之间的差额要如何处理呢?
递延所得税资产?负债??怎么处理? 1.公司2020年购入一批1000w的固定资产,当年会计折旧100w,税法上一次性折旧1000w。所得税税率25%,同时一次性摊销使得当年不用上交所得税(利润为-600w) 2020年账务处理 借:所得税费用 900×25% 贷:递延所得税负债 225 请问:当年因为折旧一次性摊销,要不要确认可弥补亏损?即 借:递延所得税资产 600 x25%???? 2. 2021年,这批资产会计折旧200万,税法不再计提折旧。请问这个递延所得税负债需要冲销200×25%吗? 同时,当年公司盈利800万,用去年的600w去填补,只需要交税200×25%。请问如何做账?
老师,个人开给我们公司发票,怎么缴税
老师,麻烦咨询一下就是工资是直接银行发到员工卡上的,这种还需要员工在工资表上签字吗
出口税务,我公司与甲方(国内企业)签环保设备合同,项目地在国外,设备出口国外,,我公司是否不涉及免退税问题?只有甲方有免抵税问题
老师,我们公司是互贸区落地加工企业,是不是必须从互贸区进货?可以从别的地方进货吗?
我公司是做京东家电的统装的,主要是在川渝地区,统装内容是:门头吧台背景墙以及展台制作。这些项目很多,一年有200个左右,但是金额小,大部分是几万元,不过也有少数是10万元以上的,工期大都很短,几天时间就完工,长的也就十几天。不过也偶尔有大项目是一两个月完工的。京东家电项目就是在京东电商平台上面接单。这种情况应该开什么发票呢?
老师您好,请问我们卖车给客户,为了领补贴,我们找第三方汽车店帮忙开客户机动车票107300元,客户直接付款107300元给第三方公司。我们把机动车调拨票开给对方,票价106500元,第三方回款给我们106500元,那我们怎么做账呢?
去年的费用发票可以入今年的账吗
老师请问下,出口美元1000,海运费美元100,保费人民币50,请问收入确认的金额是多少?
老师我们是商贸公司,要外销钢筋、水泥、钢材、农副产品、水果等,关于入关、清关、退税、保税相关知识及流程,有相关的知识点分享嘛
老师,工商公式时填报有个税务栏,那那里是填什么数据的?可以不填吗?
都可以,有涉及递延所得税资产的都需要知道
那些会涉及递延所得税资产
可抵扣暂时性差异,以未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限确认的一项资产
比如2018、2019年度,2018年度多确认收入,该笔收入应当在2019年度确认,在2019年度滚调时: 上年冲收入的审计调整分录过下来: 借:年初未分配利润 贷:应收账款 借:存货 贷:年初未分配利润 借:递延所得税资产 贷:年初未分配利润 当年调增收入的调整分录: 借:应收账款,贷:主营业务收入 借:主营业务成本,贷:存货 借:所得税费用,贷:递延所得税资产
像这样递延所得税资产还有余额,注销时需怎么账务处理
借:所得税费用,贷:递延所得税资产