你好你看一下你的报表取数公式。 因为他不是直接跟科目余额来填写。 是按照预付账款明细账的借方和应付账款的借方填写。
老师,请问一下,资产负债表的年初余额是不是写上年度12月份资产负债表的期末余额,为什么有的人写上个月的期末余额,有的人写上年度的期末余额?
老师,我们拿银行的期末余额加上应收款期末余额,减去应付款期末余额。请问是和资产负债表的未分配利润期末余额相符吗
老师,请问资产负债表应付款期末数和科目余额表的期末余额不一致是什么原因?
科目余额表中预付账款期末余额贷方是86051,应付账款期末余额贷方是46592.92,相加是132643.92,但资产负债表应付帐款期末余额是137047.92,这是怎么回事?
#提问# 老师请问我们预付账款期末余额是2642.3,资产负债表期末余额是5066.6,这个期末余额怎么对不上,是什么原因呢?
老师,明天面试一家物流公司,需准备什么
5月份开到普通发票作废怎么操作
微信转账单号金额修改了财务能查出来吗
跨年作废增值税专用发票,请问开票方和受票方的流程都是啥?具体怎么操作
老师。做内帐违法吗?
想问下,假设只知道汽车购买了50万元,然后账还没做的,这种情况下,是不是不用管计提折旧了多少,只要知道卖多少钱就可以入账了(就是做卖车固定资产的清理分录),然后卖车若不知道已计提折旧多少,也是不影响实际卖了多少钱及入账分录对吗
老师,残保金是按年申报,当年11月30日之前申报就行吗?
社保申报第一步要先新参保职工工资申报么
小规模开了我20万票,可以直接取出来用吗
老师,我们8月份售卖了一件固定资产,钱收了,这个月还没给对方开票过去,那这个月关于这件固定资产相关的折旧怎么处理,本月这件固定资产还要做哪些账务处理
公式麻烦告诉我,谢谢老师。
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