你好,你们是生产企业的吗?如果是生产企业的话,你有留底的时候,他才能给你退税,如果你想要留底的话,你就进项大于销项

老师好,我想问下,我这个户是商贸类,无票销售,现在因为疫情原因,清点不了库存,做不了销项,但是有进项发票,我可以这月不抵扣吗,下月在做。然后报增值税那报0可以吗?
老师,我想问一下,就是外贸企业,有一份退税的发票商品名称开错了,然后供应商又不红冲作废,那我可以把这份退税发票做抵扣内销的增值税吗?
请问老师,我们是工程类的公司,进项发票是13个点的材料发票,现在需要开咨询类的发票出去,税率是6% 对吧?那13个点的材料进项发票可以进行增值税抵扣吗?
郭老师,问一下我内销发票开好后发现进项材料发票不够一点,那我外销的退税多申报点可以去抵增值税吗?
老师你好,我们是建筑公司,但是我们有销售材料的这一个业务,如果说我是开的钢材,但是我的进项不够,我能不能把木板的进项拿去抵这个13点的开的销售材料的发票税金?因为钢材的进项不够利润太高了,税交的也多
公司付了房租对方不开发票怎么入账呀
老师,十年前,合伙企业从公户以投资款汇入 B公司150万,合伙企业按长期股权投资入账,前几天知悉B公司未经我合伙企业同意按借款入的账,当年我合伙企业的银行回单就是入资款,这家事怎么操作合规,多谢
非正常户,补报税交罚款后可以马上解除吗
新规下,劳务外包怎么开发票
老师您好,请问财务费用-手续费在填申报年度汇算清缴的时候,企业所得税有一个表格纳税调整,手续费和佣金栏次是填账载金额和税收金额还是账载金额栏,纳税调整栏次?
老师,我们公司做的别的建筑公司的防水项目分包。他们收我们的各种税率是多少?有没有行业内的笼统税率?还是是两个老板商量的?
老师,请问公司购买的1月份的材料,在3月份让补2000元,1月份的账都结了,成本都已经分配了,现在这2000元怎么入
请问下各位老师如果说我们开票给客户发票显示的开票资料是基本户建设银行,然后客户给我打款到一般户工行,这样发票应该是没有问题的对吧?
老师,银行要给我们公司办贷款,要23-25年的财务报表,但是报表都是调整过的,前面说只要24-25年的报表,然后说25年的报表需要做审计,结果现在审计报告出来了,银行又要23年的报表,遇到的问题是23-24年的现金流量表不平,但是我又不知道该怎么修改才能保证25年的报表不变更,求教
老师,汇算清缴工资薪金支出那里,如果计提发放是一样的,账载和实际金额和税收金额都是一样的吗
是的,是生产企业,就是进项一定要大于销项才能有退税额,进项小于销项就是一定要交增值税,不管外销申报多少,一样要交增值税,是吧?
你好对的 是这么做的。
但是你可以等着以后你有留底的时候,你再申请出口退税,再申请退税。
老师,那如果我外销申报多了,同时进项发票也没,那我这个申报的退税去哪里了?变什么东西去了?
你好,现在申请退税没有时间要求,你说的多申报是什么意思?申报错了吗?去更正申报。
好比你今天出口的,你可以在下个月或者七月份八月份九月份申请退税,都没有关系
我2023年8月份出口的,是不是要在24年4月15日之前退完
不 取消了这个时间限制了
那这个时间点后申报手续是不是麻烦了一点?
一样的 但是尽快申请 因为有些它时间太长了,税务局那边就不给退了
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。