你好,差旅津贴这个不用做工资里面,他做差旅费就行。

2022年在公司申报个人所得税的时候为两名员工填写了部分免税额,项目是差旅津贴和误餐补助,全年收入约8万,免税部分是2000元左右。现在税局打电话来要去前台办理备案并提供相应的资料复印件,请问这些补助资料要提供什么?(实际并无发生,只为减少员工一点点个税)
老师,如果我现在想把出差补贴放到工资里面做免税收入,实际填写的时候是不是需要和工资收入分开填写,工资表里面不是有一栏免税收入,出差补贴是可以免税的吧
老师,你好!我们2023年收到工科局的一笔专项补贴资金,我现在报企业所得税年报的时候是不是可以把他做到不征税收入那里,纳税调减?
老师:麻烦问一下,夏季我们发了高温补贴,这个扣报个税的话,可不可以加在工资里报(比如李四工资10000,高温补贴1000).报个税的时候,本期收入是11000元,还是需要把这1000元高温补贴单独报在全年一次性奖金收入里呢?
问老师几个问题:1、公司的补贴收入我慢慢都确认营业外收入了,那么在填写所得税季报的时候要不要填第5行不征税收入里,如果填了,那么公司的实际利润额将会有所变化,跟账面上会有一个补贴收入的差额,这个问题怎么处理?2.确认补贴收入后,会影响公司的利润总额,公司的利润总额会由亏损转变为盈利并且不少,那么我可以弥补以前年度亏损,会计怎么处理账务,要不要计提所得税?申报所得税季报上第9行要不要填弥补以前年度亏损?3.这个月的进项税额比销项税额高几万块,我可以把无票收入确认进去,那么,在勾选进项发票的时候怎么勾,勾的进项税额比销项税额大,对吗?然后,在申报增值税时,用填写式,把无票收入填进去,这样就可以了吧?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗