您好,替别人交一部分钱 借:其他应付款 贷:银行 收到时 借:银行 贷:其他应付款
老师,甲方有一笔质保金未付给我们,然后年底他们要结账,就让我们把这笔钱转给他们,然后他们再把这笔钱转给我们,相当于钱并没有付给我们,这分录我要怎么做?
老师,别人挂靠我们公司,然后接了一个项目,现在就是比如说买一个材料是1万块钱,这个人就给我们公户打1万块钱,明天交一个保险,9000多块钱,他就再打一个9000多块钱,进来这笔钱,我该怎么做账,支付的时候又该怎么做账,
别人付钱给我们让我们帮他代缴社保,然后我们又以工资的方式扣除社保以后发给他,这笔账怎么做哦
老师好,别人在我们公司挂靠,他先给我们转税钱,公司再给他开票,最后再给他转钱。他转的税钱和我们给他转的收入通过对公账户转还是个人账户转比较好呢?分别该怎么做会计处理呢
您好,我们是物业公司,我们题业主交了暖气费,然后供热局给业主开了发票,我做帐的时候付采暖费需要付这钱发票吗?
老师好,增值税怎么计提
企业内部研究开发项目开发阶段的支出,既可能资本化,也可能费用化这个对,老师学混了。研发阶段不都是全部资本化嘛
老师 企业 现在税务下来查账其中2022年 其中有50000元 管理费用- 电脑 税局不承认 让我们调出来 我是直接改账还是说给调增 我们是报个体生产经营所得 年报 改账分录怎么做 调增分录怎么做
老师 这个成员变动完成后 工商上面 还需要操作哪些不啊?
老师,为了避税,7月份暂估了成本借主营业务成本贷应付账款,后续在后面一个月冲销这笔分录,冲销的依据是什么呢
现代服务~代理运输服务费,的类目,公司需要什么资质吗?
我公司是生产型公司,因工程款未收回,有房产抵工程款收回来,现在工抵房要出售,例如房产是卖出是80万,但开票要按公允价90万开票,应收款是80万,那么10万差异是应该如何做账务处理?
电子税务局怎么查看已经查看过的文书
老师,你好,去年多交了几千元的企业所得税,在5月份汇算清缴的时候业务招待费调增了几十元,是不是这调增的要通过利润分配-未分配利润做账?
报个税的时候,本期收入包含,社保和公积金吗
我们交钱的时候,交的一万
但是这一万中间有两千是替别人交的,别人要给我们
那我记录长期待摊费用的时候,是记录多少
您好,我们自己部分要交款里也没有收到发票的 记在 预付或应付账款里,发票来了冲平
而且交钱的时候,我们也不知道对方要给我们多少暖气费
老师,我现在纠结的是,替别人交的那部分应该怎么做账
明白 ,借:预付或应付账款 贷:银行 发票来时 借:管理费用等 贷:预付或应付账款 人家给我们钱时,冲管理费用 借:管理费用等 (负) 借:银行存款 (正)
做两个相同的方向的,借管理费用负数,冲减管理费用,借银行存款,银行存款增加了
老师暖气费计入的是长期待摊费用,这个怎么做
您好,是的呀,不是人家给我们钱么,银行是增加的
那我冲减长期待摊费用吗,
您好,也可以呀,冲长期待摊费用后,以后分摊到管理费用就少了,一样的效果
那就是分摊的时候,只分摊我们这部门,不管她那部分
您好,是的,是这么理解的
好的,谢谢你老师
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
老师这样对吗
这是统一支付的时候,上面那张是别人给了钱以后
您好,是的哦,是这2个分录
老师那我接下来的摊销费,是不是按冲减以后的摊销费用,除以4个月
您好,是的呢,就是这样计算的