您好,替别人交一部分钱 借:其他应付款 贷:银行 收到时 借:银行 贷:其他应付款
老师您好,我们多缴纳了印花税,后面申请退税了,退回的这个印花税我现金流量放那条合适呢?谢谢老师
你好,老师,企业自持的房产,对外出租一部分可以正常计提折旧吗?
建筑劳务费为什么建筑公司要求开特殊服务呢?不是建筑服务吗?
老师,租赁合同10年,装修费摊销几年?
老师,你好!2024年有一笔员工宿舍5000元,做账做到管理费用-福利费,没有发票,汇算清缴忘记调整了,现在怎么办?
公司购买的房子,房产税的税率是多少?
7.1日开出的发票,月底用财务软件做账,制单日期选7.1还是默认的7.31日?
老师 非盈利性机构做账 法人投资款会计科目怎么做啊
14年平价卖了一项固定资产, 借:应收账款 11.3 贷:固定资产清理 10 应交税金-应交增值税-销项税1.3 当时抵扣了进项税,现在s局不让抵扣,让走简易计税3%减按2%,已经红冲之前的发票并开了普票,分录怎么写 之前是13%,现在普票是3%,如果红冲计固定资产清理的话,2025年就会有贷方的固定资产清理,因为发票含税金额不变,那是增加2025年资产处置损益吗
我们新开了一家公司,公司名没有股份二字,实际的投资金额超过了股份占比,应该放到资本公积里,那资本公司的二级科目设什么名称
我们交钱的时候,交的一万
但是这一万中间有两千是替别人交的,别人要给我们
那我记录长期待摊费用的时候,是记录多少
您好,我们自己部分要交款里也没有收到发票的 记在 预付或应付账款里,发票来了冲平
而且交钱的时候,我们也不知道对方要给我们多少暖气费
老师,我现在纠结的是,替别人交的那部分应该怎么做账
明白 ,借:预付或应付账款 贷:银行 发票来时 借:管理费用等 贷:预付或应付账款 人家给我们钱时,冲管理费用 借:管理费用等 (负) 借:银行存款 (正)
做两个相同的方向的,借管理费用负数,冲减管理费用,借银行存款,银行存款增加了
老师暖气费计入的是长期待摊费用,这个怎么做
您好,是的呀,不是人家给我们钱么,银行是增加的
那我冲减长期待摊费用吗,
您好,也可以呀,冲长期待摊费用后,以后分摊到管理费用就少了,一样的效果
那就是分摊的时候,只分摊我们这部门,不管她那部分
您好,是的,是这么理解的
好的,谢谢你老师
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
老师这样对吗
这是统一支付的时候,上面那张是别人给了钱以后
您好,是的哦,是这2个分录
老师那我接下来的摊销费,是不是按冲减以后的摊销费用,除以4个月
您好,是的呢,就是这样计算的