您好,替别人交一部分钱 借:其他应付款 贷:银行 收到时 借:银行 贷:其他应付款
老师,甲方有一笔质保金未付给我们,然后年底他们要结账,就让我们把这笔钱转给他们,然后他们再把这笔钱转给我们,相当于钱并没有付给我们,这分录我要怎么做?
老师,别人挂靠我们公司,然后接了一个项目,现在就是比如说买一个材料是1万块钱,这个人就给我们公户打1万块钱,明天交一个保险,9000多块钱,他就再打一个9000多块钱,进来这笔钱,我该怎么做账,支付的时候又该怎么做账,
别人付钱给我们让我们帮他代缴社保,然后我们又以工资的方式扣除社保以后发给他,这笔账怎么做哦
老师好,别人在我们公司挂靠,他先给我们转税钱,公司再给他开票,最后再给他转钱。他转的税钱和我们给他转的收入通过对公账户转还是个人账户转比较好呢?分别该怎么做会计处理呢
您好,我们是物业公司,我们题业主交了暖气费,然后供热局给业主开了发票,我做帐的时候付采暖费需要付这钱发票吗?
郭老师您好,不含税价35554,含税价40403,税点13.6吗
公司法人代表用他的名字和别的公司签订了借款协议,但借款却从公司公账转出,这样对吗?
最新小微企业的评判标准和税收优惠政策
记账凭证上审核人,发票上的证明人可以签吗?
老师代理记账公司怎么增加一个人员,我添加了从业人员,下一步怎么添加企业到新增加的人员名单上。现在新增的人员登陆电子税务局看不到企业
公司收了一笔担保费 不用开票 记入哪个科目 会计分录怎么做
2025年税务检查发现2022年到2024年少报收入,补缴2022年到2024年增值税,和附加税还有企业所得税,同时还有滞纳金,这样2025年5月要怎么做账
员工借支备用金时时,在现金流量计入“支付的职工薪酬”,那员工还回这笔借款时,现金流量表是冲减支付的职工薪酬项目吗?还是入收到的其他与经营活动有关的现金
销售没有库存的商品,没进货票子,销售的话做暂估么
请问一下公司资金暂时困难,要付货款的话是不是可以开银行承兑汇票给对方?这个银行承兑汇票最长日期是多久呀?
我们交钱的时候,交的一万
但是这一万中间有两千是替别人交的,别人要给我们
那我记录长期待摊费用的时候,是记录多少
您好,我们自己部分要交款里也没有收到发票的 记在 预付或应付账款里,发票来了冲平
而且交钱的时候,我们也不知道对方要给我们多少暖气费
老师,我现在纠结的是,替别人交的那部分应该怎么做账
明白 ,借:预付或应付账款 贷:银行 发票来时 借:管理费用等 贷:预付或应付账款 人家给我们钱时,冲管理费用 借:管理费用等 (负) 借:银行存款 (正)
做两个相同的方向的,借管理费用负数,冲减管理费用,借银行存款,银行存款增加了
老师暖气费计入的是长期待摊费用,这个怎么做
您好,是的呀,不是人家给我们钱么,银行是增加的
那我冲减长期待摊费用吗,
您好,也可以呀,冲长期待摊费用后,以后分摊到管理费用就少了,一样的效果
那就是分摊的时候,只分摊我们这部门,不管她那部分
您好,是的,是这么理解的
好的,谢谢你老师
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
老师这样对吗
这是统一支付的时候,上面那张是别人给了钱以后
您好,是的哦,是这2个分录
老师那我接下来的摊销费,是不是按冲减以后的摊销费用,除以4个月
您好,是的呢,就是这样计算的