您好,替别人交一部分钱 借:其他应付款 贷:银行 收到时 借:银行 贷:其他应付款

老师,甲方有一笔质保金未付给我们,然后年底他们要结账,就让我们把这笔钱转给他们,然后他们再把这笔钱转给我们,相当于钱并没有付给我们,这分录我要怎么做?
老师,别人挂靠我们公司,然后接了一个项目,现在就是比如说买一个材料是1万块钱,这个人就给我们公户打1万块钱,明天交一个保险,9000多块钱,他就再打一个9000多块钱,进来这笔钱,我该怎么做账,支付的时候又该怎么做账,
别人付钱给我们让我们帮他代缴社保,然后我们又以工资的方式扣除社保以后发给他,这笔账怎么做哦
老师好,别人在我们公司挂靠,他先给我们转税钱,公司再给他开票,最后再给他转钱。他转的税钱和我们给他转的收入通过对公账户转还是个人账户转比较好呢?分别该怎么做会计处理呢
您好,我们是物业公司,我们题业主交了暖气费,然后供热局给业主开了发票,我做帐的时候付采暖费需要付这钱发票吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行
我们交钱的时候,交的一万
但是这一万中间有两千是替别人交的,别人要给我们
那我记录长期待摊费用的时候,是记录多少
您好,我们自己部分要交款里也没有收到发票的 记在 预付或应付账款里,发票来了冲平
而且交钱的时候,我们也不知道对方要给我们多少暖气费
老师,我现在纠结的是,替别人交的那部分应该怎么做账
明白 ,借:预付或应付账款 贷:银行 发票来时 借:管理费用等 贷:预付或应付账款 人家给我们钱时,冲管理费用 借:管理费用等 (负) 借:银行存款 (正)
做两个相同的方向的,借管理费用负数,冲减管理费用,借银行存款,银行存款增加了
老师暖气费计入的是长期待摊费用,这个怎么做
您好,是的呀,不是人家给我们钱么,银行是增加的
那我冲减长期待摊费用吗,
您好,也可以呀,冲长期待摊费用后,以后分摊到管理费用就少了,一样的效果
那就是分摊的时候,只分摊我们这部门,不管她那部分
您好,是的,是这么理解的
好的,谢谢你老师
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
老师这样对吗
这是统一支付的时候,上面那张是别人给了钱以后
您好,是的哦,是这2个分录
老师那我接下来的摊销费,是不是按冲减以后的摊销费用,除以4个月
您好,是的呢,就是这样计算的