您好!这个也可以计入的,一般没有问题

长伟公司是增值税一般纳税人,宏光展览馆是增值税小规模纳税人。某年5月到7月,长伟公司在宏光展览馆举办产品推销会,会上预计销售产品共取得不含税销售收入 700 万元(客户多为小规模纳税人,不需要增值税专用发票)。长伟公司取得收入后,约定要按售价的 10%支付给宏光展览馆会展费用 70 万元,宏光展览馆向长伟公司开具增值税普通发票。该业务税负计算:长伟公司增值税销项税=700x13%=91万元,宏光展览馆应纳增值税=70x3%=2.1万元。 【筹划要求】请为该展览业务进行税收筹划,指出长伟公司、客户、宏光展览馆应如何签订销售以及会展的合同。 请问长伟公司可以成立一家分公司作为小规模纳税人交税吗?
老师,公司提供会展服务的,9有一笔收入76500元,发票先开给对方了,然后我们还没付钱给酒店,酒店也没开发票给我们,这种需不需要结转成本啊,还是直接入费用
老师我们是商贸公司为了销售我们办了展会开回会议费发票两百多万怎么入账
付出去13w酒费,开票开13万,会展公司晚宴费,怎么入账
会展展览公司,办会展晚宴,购入茅台酒13万,怎么入账,这些钱打算一起入会展费,收入发票开会展费
老师,投标是啥意思?没有懂
老师 ,我想问一般纳税人开普票,一般开的是9个点,有时偶尔他说免税,我不明白
公户支付租赁费,只有一部分收到增值税专用发票,没票那部分该如何处理?
入职了一家初创公司做主办会计,主营零售连锁门店,销售茶叶。请问店内的哪些可以划分为固定资产,哪些可以低值易耗,或者其他分类?我目前看过去店内只有一些:茶柜,散装茶桶,展柜,凳,茶具,收银台,茶叶礼盒包装,茶叶
老师你好,我公司是一般纳税人,项目采购大部分供应商如果都是经营部(也就是小规模)的情况下,只能开普票给我们,如果项目采购我公司全部开普票(小规模开专票给我们要我们自己出11%-12%的税点),税务会有问题吗?该怎么处理发票问题呢
老师,公司是做线下课程培训,跟线上售卖课程,属于教培行业吗?教培行业增值税跟企业所得税有什么优惠政策吗?
老师,公司业务是做售卖线上课程,学员购买完线上课有一年的期限,采取应收款的方式,也不开发票,想问问交增值税的话是收款的当月就要缴纳增值税吗,是按收取款项金额全额缴纳吗?企业所得税收入的话是在一年服务期内平均到每个月来确认吗,比如12000一年,每个月确认1000收入这样吗?
老师,我想问下,存货的计价方法,就是那个月末一次加权平均法,移动加权平均法,说的,是什么意思?是说的每个月卖的那个库存商品的成本吗?跟工业企业的那个,原材料有啥关系吗?
老师,我想问下,存货的计价方法,就是那个月末一次加权平均法,移动加权平均法,说的,是什么意思?是说的每个月卖的那个库存商品的成本吗?跟工业企业的那个,原材料有啥关系吗?
老师,请问新参保企业,在网上给员工办了社保参保后什么时候进税务系统里面申报工资基数?
计入什么,我们买的这个茅台酒计入什么
你是想计入展览费吧,这个可以的,属于合理理由的
不是,我购入的这笔酒发票分录怎么写
借:销售费用(展览费)或管理费用(业务招待费),贷:银行存款,这里和会展有关,可以入销售费用的
那为什么不入成本或者库存,,销售直接是开会展费发票算到一起
我们这个不是购买加销售业务,是直接买了就自用了,不能确认收入结转成本的
你要结转成本,意味着是要确认收入了,这个不是太合理了呢
又不是我们用的,我们是会展公司,给乙方办宴会,酒也是乙方喝的
哎呀,一直以为是你们办会展用的酒,那你们这个要作为销售业务处理的,确认收入,结转成本的,如果不是主营就确认其他业务收入
那这酒入库存还是什么
这个买了要入库存商品的,卖的时候确认收入,结转成本